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令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業費

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農林水産部 生産振興課 園芸振興担当 

電話番号:0857-26-7279  E-mail:seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 120,313千円 4,015千円 120,313千円 0.5人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 120,313千円 4,015千円 124,328千円 0.5人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 236,913千円 3,944千円 240,857千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:120,313千円  (前年度予算額 236,913千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:120,313千円

事業内容

1 事業の目的・概要

鳥取二十世紀梨記念館の管理運営を指定管理者へ委託する。また、鳥取二十世紀梨記念館の施設管理に必要な施設の修繕等を行う。

2 主な事業内容

(1)鳥取二十世紀梨記念館管理運営業務
細事業名
内容
要求額(単位:千円)
指定管理委託料鳥取二十世紀梨記念館の管理運営を指定管理者に委託する。
<開館>平成13年4月
<指定管理者>一般財団法人鳥取県観光事業団
<指定管理期間>令和6年4月1日〜令和11年3月31日(5年間)
<委託料>令和8年度105,834千円
<委託内容>果樹振興の体験学習、ギャラリー運営、施設設備の保守・修繕、梨ガーデンの管理、利用料金の徴収・免除、観光客など施設利用促進、利用者サービス(ショップ・パーラー)の提供等
     (123,503)
       105,834
    ※令和8年度指定管理料の人件費、物価高騰対応について、必要に応じて別途調整要求を行う。

    (2)施設整備事業                                                             
    区分
    内容
    要求額
    (単位:千円)
    貸与備品更新等要求なし
            

             小計

    (913)

    改良・修繕対策

    (委託料)

    ものがたり劇場映像機器更新業務委託
             5,960
    多目的トイレ設備更新業務委託
    3,514
    屋内空調機整備業務委託
    5,005
          

             小計

    (112,497)

    14,479

    合計
    (113,410)

    14,479

3 その他(取組状況、改善点)

〇鳥取二十世紀梨記念館の入園者数は、令和2年度は新型コロナの影響で68千人まで減少したが、その後、順調に回復し、令和6年度は新型コロナ前の143千人まで回復、令和7年度は県立美術館との相乗効果等でそれを上回る状況となっている。
〇鳥取二十世紀梨記念館は、平成13年4月に開園してから24年が経過し、施設・設備の老朽化が目立っており、施設の魅力向上と利用者の安全確保のために、定期的な施設・設備の点検及び修繕維持・更新を実施していく必要がある。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
梨に関する産業、歴史及び文化への県民の理解を深めるとともに、観光及び果樹の振興に資する。
<取組状況>
・入園者数
令和元年度143,730人
令和2年度60,400人
令和3年度68,422人
令和4年度101,944人
令和5年度127,650人
令和6年度142,635人
令和7年度81,814人(令和7年8月末現在)
・利用者増加等に向けた検討
県立観光施設等活性化プロジェクトチーム会議(所管課:観光戦略課、10月までに2回開催)に参画し、外部有識者等の意見を聞きながら、今後の県立観光施設活性化に向けた取組の方向性について検討している。

これまでの取組に対する評価

<取組状況に対する評価>
・県内中部の観光拠点としてのポテンシャルは高く、利用者からの評価・満足度は非常に高い。
・指定管理者において、広報・イベント・施設の維持管理に積極的に努めており、また、県立美術館との相乗効果で入園者数は新型コロナ前まで順調に回復してきた。
・開園してから24年が経過し、施設・設備の老朽化が顕著になりつつあり、早め早めの修繕・維持並びに長期的な視点による施設全体の維持・改修等が求められると考えられる。
<改善点>
・施設の維持・修繕は、営繕課で県有施設中長期保全計画により計画的に修繕を行っている。
・利用者の利便性向上と施設管理の安全・効率化を図るための備品購入してきた。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 236,913 19,097 0 0 0 101,000 0 2,750 114,066
要求額 120,313 0 0 0 0 13,000 0 0 107,313

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 120,313 0 0 0 0 13,000 0 0 107,313
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0