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令和8年度
当初予算 企業会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業調整
事業名:

天神川流域下水道事業会計

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 

電話番号:0857-26-7413  E-mail:mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度予算額(最終) 千円 0千円 千円 0.0人 0.0人

事業費

要求額:27,859千円    財源:内部留保等   追加:27,859千円

一般事業査定:計上   計上額:27,859千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 天神川流域の市町(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町)の下水道により排出される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資する。

2 主な事業内容

調整要求の概要
    • 当会計支弁職員の給与費の調整(増額) 264千円
    • 物価等上昇に対応した指定管理料の調整(増額) 27,595千円
    • (営業外収益:上記の調整に伴う消費税還付額の調整(増額) 2,531千円)

3 調整後の会計概要

■収益的収入及び支出 (1)収益的収入 1,448,069千円(前年度:1,451,155千円) 
                                       (単位:千円)
区分
予定額
内訳
営業収益
732,564
管理事業費負担金    732,564
営業外収益
672,339
他会計補助金       13,808
資本費繰入収益      52,310
長期前受金戻入     589,512
消費税還付金 6,839
その他        9,870
特別利益
43,166
WPPPアドバイザリー業務

(2)収益的支出 1,395,546円(前年度:1,361,998千円)
                                     (単位:千円)
区分
予定額
内訳
営業費用
1,334,398
給与費          18,709
委託料         591,001
修繕費          17,000
減価償却費等      703,360
その他          4,328
営業外費用
17,982
企業債利息等       17,982
特別損失
43,166
WPPPアドバイザリー業務

(3)収支差引    52,523千円(前年度:89,157千円)・・・(A)

■資本的収入及び支出

(1)資本的収入        438,626千円(前年度:637,117千円)
                                       (単位:千円)
区分
予定額
備考
企業債
85,000
建設改良費に充当
国庫補助金
232,000
建設事業費負担金
97,000
他会計負担金
12,000
他会計補助金
12,626
企業債償還金に充当

(2)資本的支出        672,953千円(前年度:867,909千円)
                                                           (単位:千円)
区分
予定額
内訳
建設改良費
427,519
主ポンプ設備新設(設計)         20,000
空調設備改築(工事、R7〜8)       238,000
天神浄化センター耐水化(設計・工事)  100,000
水処理設備改築(工事監理等、R8〜9) 8,000

管路更生詳細設計           20,000
管路耐震診断調査           40,000

有形固定資産購入費           1,519

企業債償還金
101,434
他会計借入金償還金
144,000
(3)収支差引        △234,327千円(前年度:△230,792千円)・・・(B)

◆収支再差引[(A)+(B)]△181,804千円(前年度:△141,635千円)・・・(C)

■資金の状況

・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金]  △68,066千円(前年度:21,516千円)・・・(D)
・令和8年度末内部留保資金
 [令和7年度末内部留保資金+引当金増減+(D)]
 =377,375千円+0千円+(D)
 =309,309千円(うち引当金1,101千円)

4 その他

議会の議決を得なければ流用することができない経費
   職員給与費      18,709千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・事業目標


・取組状況


これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価


・改善点



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 2,040,640 247,000 2,913 0 861,549 85,000 0 753,434 90,744
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 27,859 0 0 0 0 0 0 27,859 0
保留・復活・追加 要求額 27,859 0 0 0 0 0 0 27,859 0
要求総額 2,068,499 247,000 2,913 0 861,549 85,000 0 781,293 90,744

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 27,859 0 0 0 0 0 0 27,859 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0