現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 輝く鳥取創造本部のフィルムコミッション活動強化事業
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

フィルムコミッション活動強化事業

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輝く鳥取創造本部 観光戦略課 魅力発信担当 

電話番号:0857-26-7267  E-mail:kankou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 42,814千円 3,212千円 46,026千円 0.4人 0.0人 0.0人
R7年度当初予算額 25,204千円 3,155千円 28,359千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:42,814千円  (前年度予算額 25,204千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

映画、ドラマ等の映像作品のロケーション撮影を積極的に誘致し、ロケ地を観光拠点として活用した観光誘客及び地域振興を行うため、フィルムコミッションの活動強化を図る。

2 主な事業内容

鳥取県フィルムコミッションが行う県内ロケ誘致・ロケ支援等に要する経費を補助する。


    (1)実施主体 鳥取県フィルムコミッション(事務局:鳥取県観光連盟)

    (2)補助率 10/10

    (3)補助対象事業
    細事業名
    内容
    要求額
    前年度
    予算額
    変更点
    フィルムコミッション活動支援
    • 鳥取県フィルムコミッションの運営に要する経費を補助
    20,635
    17,634
    ※当初13,774
    6月補正3,860
    有期職員1名増員(R7年6月補正後から引き続き)
    ロケ誘致活動強化
    • 制作会社とのマッチング商談会への参加(年2回程度)、制作会社への誘致活動(年10回程度)など誘致活動を強化
    • ロケツーリズム協議会主催の研修参加など人材育成の強化
    3,563
    1,630
    映像制作会社等へのプロモーション強化及び人材育成強化に伴う増額
    ロケ及びロケハン助成
    • 経済効果及び誘客効果の高い映画・ドラマ等の映像作品誘致のため、ロケ及びロケハン実施に係る費用を助成。
      (内容)ロケ及びロケハンに係る旅費・滞在費の助成
          ・ロケ支援…3,000千円(上限3,000千円×2)
          ・ロケハン支援…1,200千円(上限80千円×15)
    7,200
    10,200
    ※当初7,200
    6月補正3,000
    誘致作品プロモーション
    • 誘致作品の盛り上げやロケ地への観光誘客を図るため、誘致作品に係るプロモーションを実施。
     (内容)ロケ地マップ作成、特設HP、出演者トークイベント等
    7,000
    県内関係者連携強化
    • ロケ支援向上のための連携強化及びロケ地の発掘・情報発信強化(HP改修等)
    • 首都圏製作会社へのプロモーション展開(ロケハンツアーの実施等)
    • 有識者を招いたロケーション研修会の開催
    4,416
    2,600
    ロケハンツアーの強化及びロケーション研修会開催に伴う増額
    合計
    42,814
    32,064
    ※当初25,204
    6月補正6,860

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


●R6のとっとりロケツーリズム官民推進連携会議設立(R6.7月)やロケハンツアーの開催(R6.12月)等県フィルムコミッション(以下「県FC」という。)のロケ誘致活動を強化したこともあり、R7は4件の大型ロケ誘致が実現。 ※R6は映画「ルート29」のみ
 【R7年度県内大型ロケ誘致実績】
  ・「水滸伝」
  ・「KARATEKA」
  ・「遥かな町へ」
  ・ほか1件

 【R7年度ロケハンツアー開催実績】
  ・10/16〜10/17、10/22〜10/23の2回実施

●映画「遥かな町へ」について、原作・ロケが舞台の倉吉中心のため、倉吉市と連携して映画の完成に向けた物心両面からの支援を実施。(ロケ地情報提供、現場への差し入れ等のおもてなし等)

●R6にロケハン時の旅費支援(上限8万円)、大型ロケへの撮影支援 を創設し、誘致作品を支援。
 R7年度大型ロケ補助作品(計3作品)
  ・「水滸伝」
  ・「KARATEKA」
  ・ほか1件

これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価


・改善点


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 25,204 0 0 0 0 0 0 0 25,204
要求額 42,814 0 0 0 0 0 0 0 42,814