現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 輝く鳥取創造本部のパスポート発給事務費
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

パスポート発給事務費

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輝く鳥取創造本部 交流推進課 多文化共生・旅券担当 

電話番号:0857-26-7108  E-mail:kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 41,507千円 14,452千円 55,959千円 1.8人 0.0人 0.0人
調整要求額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 41,507千円 0千円 41,507千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:0千円    財源:臨時交付金   追加:0千円

事業内容

要求内容

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当に伴う財源更正






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 41,507 0 22,000 0 0 0 0 0 19,507
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 5,628 0 0 0 0 0 0 -5,628
保留・復活・追加 要求額 0 5,628 0 0 0 0 0 0 -5,628
要求総額 41,507 5,628 22,000 0 0 0 0 0 13,879