現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 輝く鳥取創造本部の夢みなとタワー管理委託費
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

夢みなとタワー管理委託費

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輝く鳥取創造本部 観光戦略課 企画担当 

電話番号:0857-26-7421  E-mail:kankou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 132,202千円 3,212千円 135,414千円 0.4人 0.0人 0.0人
調整要求額 49,935千円 0千円 49,935千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 182,137千円 0千円 182,137千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:49,935千円    財源:臨時交付金、単県   追加:49,935千円

事業内容

1 事業の目的・概要

指定管理委託料のうち、その他の事業費(修繕費含む)、光熱費について要求するもの。

2 主な事業内容

要求総額 49,935千円

     (内訳)その他の事業費 3,973千円
         光熱費 45,962千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・事業目標


・取組状況


これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価


・改善点






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 132,202 0 0 0 0 23,000 0 0 109,202
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 49,935 24,901 0 0 0 0 0 0 25,034
保留・復活・追加 要求額 49,935 24,901 0 0 0 0 0 0 25,034
要求総額 182,137 24,901 0 0 0 23,000 0 0 134,236