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令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:広報費
事業名:

インターネット広報費

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令和の改新戦略本部 広報課 広報担当 

電話番号:内線7096  E-mail:kouhou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 18,086千円 15,810千円 33,896千円 1.5人 1.0人 0.0人
R7年度当初予算額 18,086千円 15,245千円 33,331千円 1.5人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:18,086千円  (前年度予算額 18,086千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

県の公式ウェブサイト「とりネット」を活用して様々な情報を発信し、利用者が必要な情報を入手できることを目的とする。また、スマホでの閲覧や利用者の利便性向上を意識したサイト改修を行う。

2 主な事業内容


                                                                                    (単位:千円)
    細事業名
    内容
    要求額
    前年度
    予算額
    前年度からの変更点
    とりネット管理運営事業(委託)・CMSサーバ管理運営 4,620
    CMS(※1)ソフト以外のシステム全体(サーバ等のハードウェア、ソフトウェア)の運用保守(稼働確認、ソフトアップデート、障害対応等)
    ※令和6〜10年度債務負担行為

    ・CMSソフトウェア保守 330
    CMSソフトのサポート・運用保守(サポートデスク運営、不具合対応、バージョンアップ提供等)
    ※令和8〜10年度債務負担行為

    (※1)CMS(コンテンツ・マネジメント・システム):ウェブページ編集を支援するソフトウェア
    4,950
    4,950
    とりネットCMS利活用・改修等業務(委託)とりネット管理業務のうち専門性の高い分野の作業を委託。情報掲載基盤として編集者・管理者の利便や閲覧者の利便に資するよう、CMSのシステム改修・活用推進を図る。
    加えて、とりネット上のウェブアクセシビリティ(高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること)の向上を図るため、チェック・修正作業を行う。
    3,273
    3,273
    デジタル時代の広報媒体展開事業(委託)・デジタル時代の広報戦略検討委員会経費 213
    委員会を開催し、デジタル時代の広報の課題検討や実施事業の検証、新たな展開策等を協議する。

    ・とりネットスマホ対応改修業務委託 1,122
    とりネットのスマホ対応に合わせ、統一感あるデザイン展開や機能付加などを順次行っていく。

    ・公式LINE保守管理委託 1,452
    運用するための保守管理業務を委託する。
    2,787
    2,787
    標準事務費・CMSサーバ等賃貸借・保守料 5,416
     ※令和6〜10年度債務負担行為

    ・自動翻訳サービス利用料334
     ※令和8〜10年度債務負担行為

    ・音声読み上げサービス利用料1,215
     ※令和8〜10年度債務負担行為

    ・その他旅費等 111
    7,076
    7,076
    合計
    18,086
    18,086

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【事業目標】
■とりネット
・アクセシビリティ適合レベルAAを継続して準拠。
・庁内でのとりネット操作に対する利便性の向上。
・合理的配慮がなされた、誰もが見やすいウェブサイトとなるよう更なる改善を行う。

■公式LINE
・若者年代の利用者増加と、利用者が求める情報の配信の継続。

【取組状況】
■とりネット
・各標準ページのレイアウト統一化や幅の拡大、電話リレーサービスの配置など利便性向上に向け、検索しやすく、見やすいレイアウト改修を進めている。

・スマートフォンサイトなど全庁的なサイトの運営、システム
改善等創意工夫。

・ウェブページのアクセシビリティチェックと修正。

・庁内用の動画マニュアル等の作成・整備。

・各所属のウェブページ作成・改修支援。

■公式LINE
・各課より集約した情報を日次で配信。
・リッチメニューの掲載情報変更。

これまでの取組に対する評価

【評価】
■とりネット
・標準ページのサブメニューの位置や幅を調整して、レイアウトの統一化を行い、利便性を向上させた。

・ウェブアクセシビリティに関するJIS試験においてレベルAAに準拠した。直近でJISが改正されるため、今後もAAを維持、向上に向けた取組が必要。

■公式LINE
・様々な分野の県の情報やイベントなどを、適切な時期に分かりやすい言葉での配信を継続して行う。

【改善】
■とりネット
・全体管理者及び各所属サイトにおける編集者、責任者のサイト管理の質の向上がさらに望まれるところ。今後も機会を捉え、広報マインドとも合わせ、サイト運営に資する研修、指導を行うことが必要。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 18,086 0 0 0 0 0 0 0 18,086
要求額 18,086 0 0 0 0 0 0 0 18,086