現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 総務部の県庁舎管理事業
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

県庁舎管理事業

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総務部 総務課 庁舎管理担当 

電話番号:0857-26-7771  E-mail:soumu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 251,196千円 14,452千円 265,648千円 1.8人 1.3人 0.0人
調整要求額 95,285千円 0千円 95,285千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 346,481千円 4,896千円 351,377千円 1.8人 1.3人 0.0人

事業費

要求額:95,285千円    財源:単県、臨時交付金   追加:95,285千円

事業内容

1 事業の目的・概要

エネルギー価格の動向を踏まえ、県庁舎等の光熱費を増額する。

    併せて、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当に伴う財源更正を行う。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


これまでの取組に対する評価





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 251,196 0 18,741 0 0 0 2,716 8,738 221,001
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 95,285 34,783 0 0 0 0 0 0 60,502
保留・復活・追加 要求額 95,285 34,783 0 0 0 0 0 0 60,502
要求総額 346,481 34,783 18,741 0 0 0 2,716 8,738 281,503