現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 生活環境部の鳥取砂丘ビジターセンター管理運営事業
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

鳥取砂丘ビジターセンター管理運営事業

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生活環境部 自然共生課 鳥取砂丘担当 

電話番号:0857-22-0021  E-mail:shizen-kyousei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 32,620千円 3,212千円 34,723千円 0.4人 0.0人 0.0人
R7年度当初予算額 28,258千円 3,155千円 31,413千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:32,620千円  (前年度予算額 28,258千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

 平成30年10月に砂丘東側エリアにオープンした「鳥取砂丘ビジターセンター」及び令和5年4月に砂丘西側エリアにオープンした「鳥取砂丘フィールドハウス」を魅力的かつ一体的に運営し、鳥取砂丘を訪れる観光客等に向けて、砂丘への理解と関心を深め、多彩な楽しみ方を紹介することにより、ワンストップでのおもてなしにより観光客等の利便性向上を図る。

2 主な事業内容

◎鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会への負担金

     鳥取砂丘ビジターセンター及び鳥取砂丘フィールドハウスにおいて県民・観光客へのワンストップサービスや周辺の観光情報の提供、自然体験学習・砂丘に関する各種情報の提供を行う「山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会」に対して負担金を交付する。

    《管理運営協議会の概要及び経費負担の考え方》
    ○管理運営協議会は、施設を所管する環境省と、県、鳥取市、(一財)自然公園財団鳥取支部(※R5.10.24〜)の4者で構成。
         会長:鳥取市経済観光部長、副会長:鳥取県生活環境部長
    ○運営経費は、建物・展示設備の維持管理経費は環境省と県が負担。人件費・事務費・事業費を県と鳥取市が負担。

3 昨年度との主な変更点

【拡充1】勤勉手当の創設(前年度比:2,110千円増)
    職員の処遇改善を図るため、令和8年度から人事評価制度の本格導入に伴い、勤勉手当を創設する。
【拡充2】アルバイトの導入(前年度比:163千円増)
    ワンストップサービスを中心に対応するアルバイト職員を採用し、繁忙期においても正規職員が県民・観光客への「おもてなし」コンテンツを提供できる体制を整える。
【拡充3】多言語案内ツールの導入(前年度比:1,374千円増)
    多言語総合案内Webコンテンツを搭載したデジタルサイネージ等の電子掲示媒体を導入し、来館者への効果的な情報発信により、インバウンドも含めた館内展示及び鳥取砂丘の魅力・楽しみ方を確実に伝えることで、砂丘全体の旅ナカ満足度の向上に繋げる。
【拡充4】係長職位の新設及び役職手当の創設(前年度比:93千円)
  管理運営体制の課題解消及び職員の処遇改善を図るため、現行の管理運営体制を見直し、職位のステップアップとなる係長職位
    を新設、併せて役職手当を創設する。

4 経費内訳

【負担金】                                                                (単位:千円)
項目
全体(R8)
全体(R7)
県負担(R8)
県負担(R7)
市負担(R8)
市負担(R7)
その他(R8)
その他(R7)
施設運営事業費
41,047
37,551
22,554
20,856
13,745
12,708
4,748
3,987
うち人件費
24,299
21,152
14,879
12,800
9,420
8,352
0
0
その他経費
16,748
16,399
7,675
8,056
4,325
4,356
4,748
3,987
集客促進事業費
41,989
33,855
10,066
7,402
26,905
21,859
5,018
4,594
うち人件費
33,655
28,615
8,408
7,079
25,247
21,536
0
0
その他経費
8,334
5,240
1,658
323
1,658
323
5,018
4,594
合計
83,036
71,406
32,620
28,258
40,650
34,567
9,766
8,581
うち人件費
57,954
49,767
23,287
19,879
34,667
29,888
0
0
その他経費
25,082
21,639
9,333
8,379
5,983
4,679
9,766
8,581

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


○事業目標
  時流や鳥取砂丘の入込客数の影響を受けるが、観光客への情報
発信・おもてなしにより、新規来館者及びリピーターの確保を図り、
入館者数の増加を目指す。

○取組状況
  鳥取砂丘ビジターセンター入館者数(年度別)
  ・2018(H30)年度(H30.10.25〜H31.3.31) : 97,331人
  ・2019(H31(R元)年度            :281,097人
  ・2020(R2)年度               :143,185人
・2021(R3)年度               :146,354人
  ・2022(R4)年度               :238,933人
  ・2023(R5)年度               :323,928人  
  ・2024(R6)年度               :355,532人
  ・2025(R7)年度(9月末現在)       :254,471人

 ※2020(R2)年度は、新型コロナウイルス感染拡大により
   4/17〜5/15まで閉館

 オリジナルグッズ等による環境学習の提供、ちびっ子レンジャー事業(自然体験プログラム)、ワークショップ、企画展示等の開催

これまでの取組に対する評価


○取組状況に対する評価
  ・鳥取砂丘ビジターセンター開館7年目を迎え、通算来館者も
  200万人を達成、コロナ禍以降は来館者が年々増加しており、
  センターの認知度及び評価が上がっている。
  ・県内外の修学旅行や県内小中学校の課外学習のほか、個
  人向けガイドの開始などにより、センター及び館内外ガイドの
  認知度や利用が増加している。
  ・西側にフィールドハウスがオープンし、砂丘学習の拠点が増
  えたことで、砂丘の魅力をより多く発信することができるように
  なり、自然体験活躍、ガイド利用等も増えている。

○改善点
 今後、魅力あるイベントや話題性のある館内展示の開催等により、さらなる認知度アップに取り組む。
 また、増加傾向にあるインバウンド観光客への効果的な情報発
信及びおもてなし(コンテンツ提供)を実施する。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 28,258 0 0 0 0 0 0 0 28,258
要求額 32,620 0 0 0 0 0 0 0 32,620