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令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

シン・子育て王国とっとり推進事業

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子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当 

電話番号:0857-26-7148  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 14,020千円 8,029千円 22,049千円 1.0人 0.0人 0.0人
R7年度当初予算額 16,704千円 7,887千円 24,591千円 1.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:14,020千円  (前年度予算額 16,704千円)  財源:国1/2 

事業内容

1 事業の目的・概要

令和5年に新たに提唱された「シン・子育て王国鳥取県」について、その建国・実現に向けた県民全体の機運の醸成を図るため、各種施策を実施する。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度
当初予算額
前年度からの変更点
子育て王国とっとり情報発信事業・県内を対象とした「子育て王国鳥取県」の関連施策の広報経費
・子育て王国とっとりサイトの管理運営に係る委託経費
(少子化対策交付金充当)
4,280
3,617
・情報発信媒体の見直し
・サイト管理運営費の増
子ども専用ウェブサイト事業・子ども専用サイト(キッズポートットリ)の運用・保守管理経費
(少子化対策交付金充当)
1,439
1,439
とっとり子育て応援パスポート事業・協賛店に提示すると割引等のサービスを受けることができるパスポートカードを県、市町村が子育て家庭の申請に基づき発行する。
※令和5年度からはアプリ化に伴うシステムの保守管理経費を含む。
(少子化対策交付金充当)
5,081
5,081
子育て支援冊子作成事業・祖父母世代向けの冊子を更新・発行
・妊娠中・出産後の方向けのリーフレットを更新・発行
654
825
・監修者謝金を追加
・リーフレットはシン・子育て王国とっとり加速化事業より移管
子育て王国とっとり会議・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議や、子ども・子育て支援法に規定する事項の調査審議。
1,254
1,315
・「子育て支援情報発信方法検討部会」の廃止
子育て応援駐車場整備促進事業・民間施設における子育て応援駐車場の設置促進を図るため、駐車場の表示・看板等の整備費用を支援する。
1,000
3,000
実績を勘案し規模縮小
子育て魅力発信事業・将来、鳥取県で就職、生活していただきたい高校生、大学生、専門学校生などに対し出前講座、啓発用パンフレットの作成等を通して鳥取県での就職、生活を選択する動機付けを行う。
【内容拡充】既存のライフデザイン支援講座の掘り起こし等により、更なる講座対象者の増加を図る。
(少子化対策交付金充当)
0
(809)
「若者ライフデザイン構築支援事業」に移管
とっとり子育てプレミアムパートナーの活動「とっとり子育てプレミアムパートナー」の新規登録者向け登録証作成
(少子化対策交付金充当)
116
1,121
登録証作成のみに規模縮小
子どもミーティング開催・令和6年度のモデル実施の結果を踏まえて、子どもの意見表明と社会的活動の場としてより有効に機能するよう、情報収集・意見交換期間の拡大や全県の子どもが一堂に会した発表の場の設置など事業内容を拡充する。
196
306
県内1自治体と連携して開催する形に変更
10
韓国・慶尚北道との国際共同フォーラム開催・韓国・慶尚北道と「低出生克服の国際共同フォーラム」を開催。
(令和7年度は慶尚北道、令和8年度は県で開催予定。)
0
(820)
「韓国・慶尚北道との国際共同フォーラム開催事業費」へ移管
合計
14,020
16,704

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・事業目標
子育て王国とっとりアプリの掲載内容を充実させ、利用者の満足度向上を図る。
【満足度目標値】75(100、75、50、25の4段階評価の平均値)

・取組状況
令和5年3月にアプリをリリース。令和6年度にはお知らせのプッシュ通知機能を付与し、居住市町村や子どもの年齢、情報のカテゴリ等から、ニーズに応じた情報を受け取れるようになった。

これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価
お知らせのプッシュ通知機能を付与したことにより、アプリ利用者数や閲覧回数が増加している。
【令和6年度末の満足度】71

・改善点
外部サイトに遷移させるコンテンツが多数あるため、アプリ内のオリジナルページを充実させる必要がある。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 16,704 5,901 0 0 0 0 0 0 10,803
要求額 14,020 5,751 0 0 0 0 0 0 8,269