現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 地域社会振興部の文化芸術拠点施設運営費
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

文化芸術拠点施設運営費

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地域社会振興部 文化政策課 企画調整担当 

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 583,522千円 4,015千円 587,537千円 0.5人 0.0人 0.0人
調整要求額 156,352千円 0千円 156,352千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 739,874千円 0千円 739,874千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:156,352千円    財源:単県、臨時交付金、財産収入、その他   追加:156,352千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県立文化施設4館(県民文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター、童謡館)の管理運営を指定管理者に対し委託する経費のうち、人件費、その他の事業費(修繕費含む)、光熱費高騰対策に係る経費を要求するもの。

2 主な事業内容

要求総額 156,352千円


    <施設ごとの経費内訳>
    ・鳥取県立県民文化会館:56,053千円
    ・鳥取県立倉吉未来中心:42,966千円
    ・鳥取県立米子コンベンションセンター:45,991千円
    ・鳥取県立童謡館:11,342千円

3 財源充当

○とりぎん文化会館ネーミングライツ収入(令和10年まで)  16,500千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・事業目標


・取組状況


これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価


・改善点






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 583,522 0 0 0 0 0 0 6,970 576,552
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 156,352 96,302 0 0 0 0 0 16,500 43,550
保留・復活・追加 要求額 156,352 96,302 0 0 0 0 0 16,500 43,550
要求総額 739,874 96,302 0 0 0 0 0 23,470 620,102