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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

催事調整費

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企画部 広報課 情報発信強化・催事調整担当  電話番号:0857-26-7755


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 1,000千円 10,701千円 11,701千円 1.20人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 1,000千円 11,611千円 12,611千円 1.20人 0.00人 0.00人
18年度予算額 1,000千円 14,516千円 15,516千円 1.61人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:1,000千円  (前年度予算額 1,000千円)  財源:  

課長査定:計上   計上額:1,000千円

事業内容

内容

  催事調整に係る経費
  <調整の目的>  
   目的や対象者に応じた適切な手法・規模での開催
   催事間での内容や時期の調整
     →県が関わる催事の効率的かつ効果的な実施
   
   
○所要経費
  標準事務費       1,000,000円



財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000
要求額 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0