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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:私立学校振興費
事業名:

私立学校における特別支援教育ネットワークづくり事業

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企画部 青少年・文教課 私学振興担当  電話番号:0857-26-7022


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 90千円 693千円 783千円 0.07人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 186千円 862千円 1,048千円 0.08人 0.00人 0.00人
18年度予算額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:186千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:90千円

事業内容

1 事業目的
 私立学校(高等学校・専修学校)で受け入れている軽度発達障害の生徒の状況等に応じた支援(教育)をどのように充実させるのか、私立学校と関係機関とが具体的な事例を挙げながら検討等を行い、各学校における特別支援教育に資する。
 
2 事業概要
「私立学校特別支援教育検討委員会」を開催する。
【開催回数】3回/年間
5月 現状把握とネットワークづくりにおける課題について
9月 現地視察と具体的な連携方策について
2月 私立学校における「特別支援教育の在り方について」その方向性をまとめる
【検討内容案】
病院等専門機関と私立学校との連携のシステムづくり
・中学校における支援内容を円滑に進学先へ伝達するシステムづくり
・専門的人材の交流、配置

【関係機関】10名程度
・中学校 
・私立高等学校
・私立専修学校のうち、広域通信制課程と連携している学校
・中学校を巡回しているLD等専門員
・医療機関
・学術関係者 他


3 所要経費,積算内訳
【所要経費】 186千円
【積算内訳】
・報償費 6,000×7人×3回=126,000
・特別旅費2,000×7人×3回= 42,000
・普通旅費2,000×3人×3回= 18,000



財政課処理欄


 私学関係者については自らの事項であることから、それ以外のかたの報償費・特別旅費のみを計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 186 0 0 0 0 0 0 0 186

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 90 0 0 0 0 0 0 0 90
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0