現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 特別会計の一般会計繰出金
平成19年度予算
当初予算 特別会計 (収入証紙) 課長要求
事業名:

一般会計繰出金

もどる  もどる

総務部 指導管理課 指導管理担当  電話番号:0857-26-7430


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 3,186,414千円 924千円 3,187,338千円 0.13人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 3,312,897千円 953千円 3,313,850千円 0.13人 0.00人 0.00人
18年度予算額 3,315,564千円 961千円 3,316,525千円 0.13人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:3,312,897千円  (前年度予算額 3,315,564千円)  財源:  

課長査定:計上   計上額:3,312,897千円

事業内容

1 概略説明
 収入証紙により納入された歳入を一般会計へ繰出しするための経費である。
根拠法令
・鳥取県収入証紙条例
・鳥取県収入証紙規則 

2 事業内容及び所要経費、積算内訳

 (単位:千円)
平成18年度
平成19年度
予算額
決 算
見込額
要求額
  

証紙収入
3,251,986
3,251,986
3,251,986
内訳
現金収入
3,196,791
3,196,791
3,196,791
振替収入
55,195
55,195
55,195
前年度繰越金
64,578
55,177
62,211
 計
3,316,564
3,307,163
3,314,197
  

出 
一般会計繰出金
3,243,652
3,243,652
3,243,652
一般会計繰出金
( 繰出準備金 )
71,912
0
69,245
償   還   金
1,000
1,300
1,300
3,316,564
3,244,952
3,314,197
  翌年度繰越金
0
62,211
0
      [所要経費]                              
 (単位:千円) 
細 目
要求額
摘    要
繰出金
3,312,897
一 般 会 計 繰 出 金


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 3,315,564 0 0 0 0 0 0 3,315,564 0
要求額 3,312,897 0 0 0 0 0 0 3,312,897 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 3,312,897 0 0 0 0 0 0 3,312,897 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0