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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:広報費
事業名:

イメージアップ推進費

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企画部 広報課 情報発信強化・催事調整担当  電話番号:0857-26-7755


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 3,181千円 10,908千円 14,089千円 1.20人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 3,181千円 11,595千円 14,776千円 1.20人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:1,527千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:1,527千円

事業内容

1 調整要求理由
  枠内標準事務費について、とっとりイメージ創出室へ情報政策課より、900千円の移管、広報課より、1,936千円の移管に伴う調整要求

 
2 調整要求内容
(1)2,836千円

 ○枠内への振替え前提の計上額 1,309千円

  A1 イメージ情報発信事業 役務費360千円 

  A2 和牛 役務費300千円 

  A2 和牛 普通旅費230千円

  B6 広報ツール作成・更新事業 419千円

 ○当事業調整要求(残額 2,836千円-1,309千円=1,527千円)




財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 1,654 0 0 0 0 0 0 0 1,654
要求額 1,527 0 0 0 0 0 0 0 1,527

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 1,527 0 0 0 0 0 0 0 1,527
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0