課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 17 アイドリングストップ推進事業 |
| 1,230 | |
|
| 1,230 |  |
| | |   | 1 課長要求 | 1,230 | 1,230 |  |
|
| 235 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 235 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | 469 | 235 |  |
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 | 19 電源立地地域整備費 |
| 73,746 | |
|
| 78,408 |  |
| | |   | 1 課長要求 | 78,408 | 78,408 |  |
|
| -4,662 |  |
| | |   | 1 課長要求 | -4,662 | -4,662 |  |
|
| 20,799 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 20,799 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | 20,799 | 20,799 |  |
|
 | 21 自然エネルギー地域導入促進事業 |
| 100 | |
|
| 100 |  |
| | |   | 1 課長要求 | 100 | 100 |  |
|
| 1,912 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 1,912 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | 1,912 | 1,912 |  |
|
 | 23 鉱業権設定出願協議 |
| 100 | |
|
| 100 |  |
| | |   | 1 課長要求 | 100 | 100 |  |
|
| 51,960 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 53,378 | |
 |  |  |   | 9 その他調整 | 53,378 | 53,378 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| -1,418 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | -1,418 | -1,418 |  |
|
 | 25 職員人件費(公衆衛生総務費) |
| 281,047 | |
|
| 263,584 |  |
| | |   | 9 その他調整 | 263,584 | 263,584 |  |
|
| 17,463 |  |
| | |   | 1 課長要求 | 17,463 | 17,463 |  |
|
| 599,866 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 602,597 | |
 |  |  |   | 9 その他調整 | 602,597 | 602,597 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| -2,731 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | -2,731 | -2,731 |  |
|
 | 27 職員人件費(保健所費) |
| 521,904 | |
|
| 524,223 |  |
| | |   | 9 その他調整 | 524,223 | 524,223 |  |
|
| -2,319 |  |
| | |   | 1 課長要求 | -2,319 | -2,319 |  |
|
| 18,461 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 16,603 | |
 |  |  |   | 9 その他調整 | 16,603 | 16,603 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| 1,858 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | 1,858 | 1,858 |  |
|
 | 29 職員人件費(土木総務費) |
| 28,974 | |
|
| 32,380 |  |
| | |   | 9 その他調整 | 32,380 | 32,380 |  |
|
| -3,406 |  |
| | |   | 1 課長要求 | -3,406 | -3,406 |  |
|
| 70,106 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 83,885 | |
 |  |  |   | 9 その他調整 | 83,885 | 83,885 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| -13,779 | |
 |  |  |   | 1 課長要求 | -13,779 | -13,779 |  |
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 | 31 職員人件費(公園費) |
| 20,486 | |
|
| 18,400 |  |
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