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平成19年度予算
当初予算 特別会計 (収入証紙) 課長調整2
事業名:

一般会計繰出金

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総務部 指導管理課 指導管理担当  電話番号:0857-26-7430


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 3,186,414千円 924千円 3,187,338千円 0.13人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 3,186,414千円 953千円 3,187,367千円 0.13人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:-126,483千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:-126,483千円

事業内容

1 調整要求理由


「証紙により収入する自動車税及び自動車取得税」と「狩猟税」の平成19年度収入見込額を所管課である税務課が確定したこと及び、「証紙で取り扱う使用料及び手数料」の収入見込みを各所管課から取りまとめたことに伴う調整
2 事業内容及び所要経費、積算内訳

[収入証紙特別会計予算要求総括表]

 (単位:千円)
区  分
既査定額
調整額
調整後要求額
  

証紙収入
3,251,986
△116,409
3,135,577
内訳
現金収入
3,196,791
△115,073
3,081,718
振替収入
55,195
△1,336
53,859
前年度繰越金
62,211
△10,074
52,137
 計
3,314,197
△126,483
3,187,714
  

出 
一般会計繰出金
3,243,652
△107,758
3,135,894
一般会計繰出金
( 繰出準備金 )
69,245
△18,725
50,520
償還金
1,300
0
1,300
3,314,197
△126,483
3,187,714
  翌年度繰越金
0
0
0

   [所要経費]                              
 (単位:千円) 
細 目
調整要求額
摘    要
繰出金
△126,483
一 般 会 計 繰 出 金


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 3,312,897 0 0 0 0 0 0 3,312,897 0
要求額 -126,483 0 0 0 0 0 0 -126,483 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 -126,483 0 0 0 0 0 0 -126,483 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0