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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:

指定管理者業務点検事業

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総務部 行政経営推進課 規制緩和・外郭団体担当  電話番号:0857-26-7544


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 985千円 6,891千円 7,876千円 0.70人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 985千円 7,398千円 8,383千円 0.70人 0.00人 0.00人
18年度予算額 985千円 7,398千円 8,383千円 0.70人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:985千円  (前年度予算額 985千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:985千円

事業内容

1 事業の概要

平成18年4月の指定管理者制度導入から1年が経過する施設管理の実施状況を点検・確認するため、必要に応じて外部の有識者からの意見を求め、施設の適正な管理運営に資する。

○実施状況の点検

      施設所管課
      (原則毎月)
      ・業務報告書等による実施状況の点検
      ・利用者数、利用率等
      ・利用者の声(県民の声、必要があればアンケート実施)
      (年1回)
      ・事業報告書による実施状況の点検
      外部委員からの意見聴取
      ・外部の視点から意見聴取が適当な場合
      ・その他点検過程で疑義が生じた場合 等 必要に応じて実施

※【外部委員からの意見聴取】
      ○人   数   施設ごとに4名程度(選定委員会をベース)
      ○選   任   その都度各課(部局)が選任
      ○対象施設   指定管理者制度導入施設
      ○実施回数   15回(必要に応じて実施)
      ○内 容    所管課の点検状況や現地確認を踏まえた意見を聴取
○実施状況の公表
ホームページに事業計画書、利用者数、実施事業、利用者の声等を掲載(更なる外部からの意見を聴取)





2 所要経費
985千円
(内訳)
区   分
人数等
金額  (千円)
(1)委員報償費
延べ60人
552
(2)委員特別旅費
233
(3)標準事務費
200
  
985


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 985 0 0 0 0 0 0 0 985
要求額 985 0 0 0 0 0 0 0 985

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 985 0 0 0 0 0 0 0 985
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0