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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:会計管理費
事業名:

財務会計システム運用事業

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総務部 指導管理課 電算担当  電話番号:0857-26-7437


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 203,659千円 16,592千円 220,251千円 2.14人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 229,982千円 19,257千円 249,239千円 2.44人 0.00人 0.00人
18年度予算額 230,387千円 19,257千円 249,644千円 2.44人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:229,982千円  (前年度予算額 230,387千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:200,831千円

事業内容

1 事業の概要
      「財務会計システム」を運用管理し、改善するために要する経費である。
2 事業内容
      @財務会計システムの管理運営(委託)
           オンライン処理、日次・月次・年次処理を行い、帳票出力を行う。また、機器の保守管理、異常・故障等に迅速に対応する。
      Aシステムの改善
           専用端末機から、庁内LAN共用PCへの移行を行うとともに、業務効率向上を図るため、システムの改善を図る。

3 平成19年度に予定する改善内容
(1)操作を容易にするための改善画面(27,780千円)
削減効果年約1,350万円
      ・単純ミスの防止になるように画面に補足説明を追加する。      
      ・ 使用頻度(改善効果)の高いもの,ニーズを反映して画面を改善する。
      ・コード入力を選択肢(チェックボックス、ダイアログ)にし、操作を容易にする。              
(2)配付帳票の電子化(11,200千円) 削減効果年約320万円+α
      ・各所属へ配布している各種紙書類の電子データでの配布。
(3)県立学校の庁内LAN利用及びプリンター撤去(919千円)
削減効果年約 800万円
       県立学校の財務端末を庁内LAN化し、統合化された財務会計システムへの移行を図る。 (庁内LAN化は行政経営推進課事業)
4 経費削減効果
  管理運営経費の見込

   H18年度第二段階までの開発により
     〜H22年度までに 1億6千万円削減
  H19年度の改善により
     さらにH22年度までに7千万円削減
  H23年度以後、毎年約5千7百万円の削減効果

5 所要経費
 
(千円)
内  容
要求額
備 考
@管理運営経費
(195,575)
190,417
委託費 前年度△5,157
Aシステム改善経費
 (旧システム統合事業)
 (33,689)
38,980
画面改善 27,780
配付帳票電子化 11,200
  標準事務費
 (1,123)
584
(230,387)
229,982
上段()数字は前年度予算


財政課処理欄


 システム画面改善については、使用マニュアルの充実により対応してください。
 配布帳票の電子化及び県立学校の庁内LAN利用については、帳票出力経費節減等の観点から計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 230,387 0 0 0 0 0 0 0 230,387
要求額 229,982 0 0 0 0 0 0 0 229,982

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 200,831 0 0 0 0 0 0 0 200,831
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0