当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:私立学校振興費
事業名:

私立高等学校等運営費補助金

将来ビジョン関連事業(育む/人財・鳥取の推進)

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企画部 青少年・文教課 私学振興担当  電話番号:0857-26-7841


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度予算要求額 1,751,635千円 4,143千円 1,755,778千円 0.5人 0.0人 0.0人
20年度当初予算額 1,816,545千円 3,425千円 1,819,970千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,751,635千円  (前年度予算額 1,816,545千円)  財源:国定額 

事業内容

1 目 的

私立学校(高等学校、中学校、専修学校)の教育条件の維持向上及び保護者負担の軽減を図るとともに、学校経営の健全性を高め、特色ある取組を促進することを目的として運営費に対する助成を行う。

2 補助制度の主な内容

(1) 一般分

    私立学校を運営する過程で支出する教職員人件費、光熱水費などの諸経費に対して補助するもの。


    《特記事項》

    • 中学校、高等学校については、各学校法人理事長、私立学校審議会委員などの意見を聞いて、学校規模に配慮する要素(学校基礎額)を加味した単価方式を平成19年度より導入した。
    • 専修学校については、その運営内容、経費がまちまちであり、一律の単価方式はなじまないことから、従来どおり決算方式(補助率1/15又は2/15※)とする。


    ※専修学校の補助率について
    高等課程を設置している専修学校(看護高等専修学校を除く)・・・2/15
    上記以外の専修学校・・・1/15 


    (2) 特別分

    人権教育の推進、生徒の保育体験学習といった特定の分野に対して支出した経費に対して補助するもの。


    《特記事項》

    • 中学校、高等学校が、生徒数に応じた職員体制の見直しを図ろうとする場合に、その見直しが取り組み易くなるよう、平成19年度に私立学校経営改善支援事業を創設した。

    《対前年度対比》
                      (単位:千円)
                      学校種別
                      今年度

                      要求額

                      前年度

                      要求額

                      高等学校
                      78,371
                      83,371
                      中 学 校
                      11,740
                      11,740
                      専修学校
                      71,712
                      72,408

3 補助単価

○高等学校 480人規模の学校(1学年160人×3学年)を標準的モデル校と設定して『教職員に関する経費』、『学校規模に関わらず必要となる経費』、『学級数に応じて必要となる経費』、『生徒数に応じて必要となる経費』の4区分に経費を分け、その2分の1相当額を算出した。

<生徒一人当たり補助単価>
    普通学科       404千円
    家庭学科・商業学科  460千円
    商業学科(情報)   509千円
    看護学科       608千円

<基礎配分額>
    14,975千円
  
○中学校
240人規模の学校(1学年80人×3学年)を標準的モデル校と設定して、高等学校と同様に算出した。

<生徒一人当たり単価>
    327千円
<基礎配分額>
    9,846千円

4 所要額

(単位:千円)    
学校種別
一般分
特別分
合 計
高等学校
(1,543,061)
1,482,526
(83,371)
78,371
(1,626,432)
1,560,897
中学校
(88,654)
89,670
(11,740)
11,740
(100,394)
101,410
専修学校
(17,311)
17,616
技能教育分
(72,408)
71,712
(89,719)
89,328
合計
(1,649,026)
1,589,812
(167,519)
161,823
(1,816,545)
1,751,635
※上段()は、前年度要求額

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,816,545 174,024 0 0 0 0 0 0 1,642,521
要求額 1,751,635 165,572 0 0 0 0 0 0 1,586,063