| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 特別会計 |
| 83,639,055 | 82,505,711 | 82,148,630 | 0 | 49,414 | |
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| 4,735,328 | 5,086,101 | 5,085,349 | 0 | 0 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 226,367 | 216,299 | 216,299 | 0 | 0 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 107,416 | 104,730 | 104,730 | 0 | 0 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 154,443 | 162,144 | 162,144 | 0 | 0 | |
| | 4 | 購買費 | 549,109 | 539,187 | 539,187 | 0 | 0 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 225,288 | 230,942 | 230,190 | 0 | 0 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | | | | |
| | 5.2 | 「一般会計繰出金」自動車管理事業費 | 23,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H18契約分) | | | | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,449,705 | 3,817,799 | 3,817,799 | 0 | 0 | |
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| 収入証紙特別会計 |
| 2,404,654 | 2,274,296 | 2,274,296 | 0 | 0 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 2,402,554 | 2,272,196 | 2,272,196 | 0 | 0 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | |
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| 72,572,837 | 71,631,474 | 71,631,474 | 0 | 0 | |
| | 1 | 元金 | 61,449,751 | 60,875,876 | 60,875,876 | 0 | 0 | |
| | 2 | 利子 | 11,093,336 | 10,732,209 | 10,732,209 | 0 | 0 | |
| | 3 | 公債諸費 | 29,750 | 23,389 | 23,389 | 0 | 0 | |
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| 152,706 | 119,980 | 119,980 | 0 | 0 | |
| | 1 | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 152,706 | 119,980 | 119,980 | 0 | 0 | |
| | 2 | [債務負担行為]母子寡婦福祉資金貸付事業 | | | | | | |
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| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,083,059 | 1,143,571 | 976,031 | 0 | 0 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 299,993 | 391,949 | 224,409 | 0 | 0 | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | |
| | 3 | 管理運営費 | 228,194 | 201,673 | 201,673 | 0 | 0 | |
| | 4 | 業務費 | 415,963 | 415,963 | 415,963 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 88,011 | 89,374 | 89,374 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 41,458 | 39,512 | 39,512 | 0 | 0 | |
| | | 【廃止】天神川流域下水道下水汚泥有効利用検討事業 | 4,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| 404,358 | 140,908 | 137,478 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 404,358 | 140,908 | 137,478 | 0 | 0 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 376,283 | 223,754 | 223,754 | 0 | 0 | |
| | 1 | 就農支援資金貸付事業 | 376,283 | 223,754 | 223,754 | 0 | 0 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 71,345 | 71,384 | 71,384 | 0 | 0 | |
| | 8 | 業務費 | 1,345 | 1,384 | 1,384 | 0 | 0 | |
| | 9 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
|
| 194,140 | 185,118 | 144,209 | 0 | 35,285 | |
| | 1 | 職員費 | 46,367 | 35,285 | 0 | 0 | 35,285 | |
| | 2 | 保育事業費 | 33,263 | 26,656 | 26,656 | 0 | 0 | |
| | 3 | 処分事業費 | 14,668 | 9,740 | 9,740 | 0 | 0 | |
| | 4 | 管理事業費 | 11,584 | 22,551 | 16,927 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 47,999 | 52,087 | 52,087 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 40,259 | 38,799 | 38,799 | 0 | 0 | |
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| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 428,986 | 300,358 | 288,372 | 0 | 14,129 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 150,215 | 210,782 | 212,925 | 0 | 0 | |
| | 2 | 安全と安心の市場とみなとづくり事業 | 8,019 | 12,638 | 12,638 | 0 | 0 | |
| | 3 | 元金 | 45,377 | 49,610 | 49,610 | 0 | 0 | |
| | 4 | 利子 | 13,246 | 13,199 | 13,199 | 0 | 0 | |
| | 5 | 職員費 | 14,129 | 14,129 | 0 | 0 | 14,129 | |
| | | 〔終了〕魚体選別機整備事業 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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| 101,152 | 101,196 | 101,196 | 0 | 0 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 業務費 | 1,152 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 72,195 | 172,394 | 68,394 | 0 | 0 | |
| | 1 | 【棚卸し】港湾管理事業費 | 41,171 | 143,885 | 39,885 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元金 | 28,956 | 26,877 | 26,877 | 0 | 0 | |
| | 3 | 利子 | 2,030 | 1,594 | 1,594 | 0 | 0 | |
| | 4 | 港湾許認可事業 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
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| 62,096 | 62,276 | 62,276 | 0 | 0 | |
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