課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
| とっとり元気戦略課 |
| 598,657 | 596,575 | |
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| 8,269 | 8,269 | |
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| 1 当初予算 |
| 8,269 | 8,269 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 8,269 | 8,269 | |
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| 02 県政推進費 |
| 6,393 | 5,732 | |
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| 6,393 | 5,732 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,393 | 5,732 | |
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| 4,254 | 3,833 | |
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| 1 当初予算 |
| 4,254 | 3,833 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,254 | 3,833 | |
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| 04 政策研究費 |
| 6,645 | 5,645 | |
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| 6,645 | 5,645 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,645 | 5,645 | |
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| 05 【加速化交付金】地域経済分析システム(RESAS)利用促進事業 |
| 15,000 | 15,000 | |
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| 0 |
| 15,000 | 15,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 15,000 | 15,000 | |
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| 05.1 [繰越明許費]地域経済分析システム(RESAS)利用促進事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 174,592 | 174,592 | |
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| 2 6月補正 |
| 160,446 | 160,446 | |
| | | | 6 その他調整 | 160,446 | 160,446 | |
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| 5 2月補正 |
| 14,146 | 14,146 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 14,146 | 14,146 | |
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| 99 職員人件費(一般管理費) |
| 383,504 | 383,504 | |
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| 324,112 | 324,112 | |
| | | | 6 その他調整 | 324,112 | 324,112 | |
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| 9,724 | 9,724 | |
| | | | 6 その他調整 | 9,724 | 9,724 | |
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| 49,668 | 49,668 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 49,668 | 49,668 | |
| 46,726 | 46,726 | |
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| 01 知事会等負担金 |
| 46,726 | 46,726 | |
|
| 46,726 | 46,726 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 46,641 | 46,641 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 85 | 85 | |
| 広報課 |
| 376,404 | 334,071 | |
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| 59,244 | 59,244 | |
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| 1 当初予算 |
| 59,244 | 59,244 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 59,244 | 59,244 | |
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| 02 新聞テレビ等委託広報費 |
| 127,796 | 127,796 | |
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| 127,796 | 127,796 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 127,796 | 127,796 | |
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| 18,330 | 18,330 | |
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| 1 当初予算 |
| 18,330 | 18,330 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 18,330 | 18,330 | |
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| 04 広告塔等活用広報事業 |
| 3,811 | 3,811 | |
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| 3,811 | 3,811 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 3,811 | 3,811 | |
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| 11,349 | 11,319 | |
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| 1 当初予算 |
| 11,349 | 11,319 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 11,349 | 11,319 | |
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| 06 ソーシャルメディア利活用事業 |
| 3,636 | 3,636 | |
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| 3,636 | 3,636 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 3,636 | 3,636 | |
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| 5,192 | 5,192 | |
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| 1 当初予算 |
| 5,192 | 5,192 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 5,192 | 5,192 | |
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| 08 とっとり情報発信費 |
| 98,757 | 74,717 | |
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| 98,757 | 74,717 | |
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