| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 723,874 | 685,456 | 0 | 0 | |
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| 103,300 | 103,300 | 0 | 0 | |
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| とっとり元気戦略課 |
| 78,814 | 78,814 | 0 | 0 | |
| | | 05 【加速化交付金】地域経済分析システム(RESAS)利用促進事業 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [繰越明許費]地域経済分析システム(RESAS)利用促進事業 | | | | | |
| | | 98 職員人件費(企画総務費) | 14,146 | 14,146 | 0 | 0 | |
| | | 99 職員人件費(一般管理費) | 49,668 | 49,668 | 0 | 0 | |
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| 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| | | 10 【加速化交付金】鳥取地方創生発信事業 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| | | 10.1 [繰越明許費]【加速化交付金】鳥取地方創生発信事業(仮称) | | | | | |
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| とっとり暮らし支援課 |
| 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | |
| | | 01 若者定住等による集落活性化総合対策事業 | -12,000 | -12,000 | 0 | 0 | |
| | | 02 みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業 | -12,000 | -12,000 | 0 | 0 | |
| | | 03 中山間地域活力創出若者活動支援事業 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
| | | 07 まちなか暮らし総合支援事業 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | |
| | | 09 移住定住受入体制整備事業(鳥取県移住定住推進交付金) | -11,000 | -11,000 | 0 | 0 | |
| | | 15 高校と連携した中山間地域の活性化事業 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
| | | 16 移住定住情報発信強化事業 | -2,386 | -2,386 | 0 | 0 | |
| | | 17 移住定住受入体制づくり支援事業 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | |
| | | 19 とっとり式生活支援システム構築事業 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0 | |
| | | 19.1 [繰越明許費]とっとり式生活支援システム構築事業 | | | | | |
| | | 20 小さな拠点モデル促進支援事業 | -12,532 | -12,532 | 0 | 0 | |
| | | 24 とっとり移住大作戦事業 | 44,891 | 44,891 | 0 | 0 | |
| | | 24.1 [繰越明許費]とっとり移住大作戦事業 | | | | | |
| | | 25 移住定住情報発信強化事業 | 17,023 | 17,023 | 0 | 0 | |
| | | 25.1 [繰越明許費]移住定住情報発信強化事業 | | | | | |
| | | 26 他県連携による移住定住促進情報発信事業 | 6,812 | 6,812 | 0 | 0 | |
| | | 26.1 [繰越明許費]他県連携による移住定住促進情報発信事業 | | | | | |
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| 参画協働課 |
| -901 | -901 | 0 | 0 | |
| | | 02 鳥取・島根広域連携協働事業 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
| | | 06 協働提案・連携推進事業(鳥取力創造課要求分) | -3,550 | -3,550 | 0 | 0 | |
| | | 07 鳥取力創造運動推進事業 | -4,351 | -4,351 | 0 | 0 | |
| | | 07.1 [繰越明許費]鳥取力創造運動推進事業 | | | | | |
| | | 11 交流サロン活動等支援事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 11.1 [繰越明許費]交流サロン活動等支援事業 | | | | | |
|
| 19,279 | 19,279 | 0 | 0 | |
| | | 05 男女共同参画普及啓発事業 | -721 | -721 | 0 | 0 | |
| | | 11 地域における女性活躍推進事業(地域女性活躍推進交付金) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| | | 11.1 [繰越明許費]地域における女性活躍推進事業(地域女性活躍推進交付金) | | | | | |
|
| -42,543 | -42,543 | 0 | 0 | |
|
| 危機管理政策課 |
| 26,731 | 26,731 | 0 | 0 | |
| | | 04 [繰越明許費]地震被害想定見直し事業 | | | | | |
| | | 91 職員人件費(防災総務費) | 22,179 | 22,179 | 0 | 0 | |
| | | 92 職員人件費(工鉱業総務費) | 4,552 | 4,552 | 0 | 0 | |
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| 危機対策・情報課 |
| -15,474 | -15,474 | 0 | 0 | |
| | | 02 防災フェスタ事業〔西部地震15年事業〕 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0 | |
| | | 09 危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業 | -6,900 | -6,900 | 0 | 0 | |
| | | 13 防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業 | -3,172 | -3,172 | 0 | 0 | |
| | | 14 交流無停電電源装置蓄電池更新事業 | -4,102 | -4,102 | 0 | 0 | |
|
| -53,800 | -53,800 | 0 | 0 | |
| | | 01 消防防災ヘリコプター運営費 | -53,800 | -53,800 | 0 | 0 | |
|
| -1,317,084 | -1,317,084 | 0 | 0 | |
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| 総務課 |
| -511,954 | -511,954 | 0 | 0 | |
| | | 05 県庁舎管理事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 県庁舎設備管理事業 | -1,488 | -1,488 | 0 | 0 | |
| | | 07 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業 | -4,697 | -4,697 | 0 | 0 | |
| | | 99 職員人件費(一般管理費) | -505,769 | -505,769 | 0 | 0 | |
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| -832,199 | -832,199 | 0 | 0 | |
| | | 05 財政調整基金費 | -3,693 | -3,693 | 0 | 0 | |
| | | 07 一時借入金利子 | -26,302 | -26,302 | 0 | 0 | |
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