現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 総務部の業務改善システム構築支援事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

業務改善システム構築支援事業

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総務部 情報政策課 行政情報化担当  

電話番号:0857-26-7614  E-mail:jouhou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 17,197千円 795千円 17,992千円 0.1人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 18,425千円 795千円 19,220千円 0.1人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 18,557千円 795千円 19,352千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:18,425千円  (前年度予算額 18,557千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:17,197千円

事業内容

1 事業の内容

(1)業務改善システム開発支援 

     業務の集中化等、全庁的な業務効率化を実現するためのシステム化を重点的に支援する。

    ・情報政策課で枠予算として計上
    ・原課と協議後、配当替えすることにより、予算要求を行なうことなく、迅速な対応が可能 
     (年間3〜5程度のシステム化を想定)

    (2)ノーツデータベース開発・改修相談窓口
     ノーツ専門技術者による相談窓口を開設し、各所属で実施する個別業務の情報共有化・電子化を技術的に支援をする。
      毎週1回、専門技術員が常駐。
      (委託先:一般競争入札により決定)

    (3)台帳記録管理システムの保守運用経費
     台帳業務の効率化を図る目的で整備した台帳記録管理システムの保守運用等経費

2 所要経費

内容
金額(千円)
備考
業務改善システム開発支援
(8,000)
6,608
ノーツデータベース開発・改修相談窓口
(7,221)
7,098
台帳記録管理システムの保守運用等経費
(3,336)
4,719
合計
(18,557)
18,425
※金額の()内の数字は平成29年度予算額

参考

○業務改善システム開発実績(平成23〜29年度)

年度
システム名
23

29
汎用機上で稼動している基幹系業務以外のシステムの再構築(母子寡婦福祉資金償還システム、恩給事務システムのホストとの連携部分のバッチファイル作成)
汎用機上で稼動している基幹系業務以外のシステムの再構築(母子寡婦福祉資金償還システム、恩給事務システムのホストとの連携部分以外作成)

○各所属の個別業務に係るノーツDB作成数

約5,000件
・行事予定
・電子会議室
・掲示板
・各種アンケート
・各種予約・申込
・業務情報の共有・管理等々


工程表との関連

関連する政策内容

ノーツデータベースの相談・改修等を通じて、庁内の業務改善を図ってきた。

関連する政策目標

業務システムの改善を通じて庁内の業務の電子化・効率化を推進した。


財政課処理欄


 業務改善システム開発支援について、実績等を勘案し、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 18,557 0 0 0 0 0 0 0 18,557
要求額 18,425 0 0 0 0 0 0 0 18,425

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 17,197 0 0 0 0 0 0 0 17,197
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0