課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 総務課 |
| 3,165,132 | 3,144,051 | |
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| 47,839 | 47,839 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 47,839 | 47,839 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 9,840 | 9,840 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 37,999 | 37,999 |  |
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| 25,239 | 25,219 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 25,239 | 25,219 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 22,239 | 22,219 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 3,000 | 3,000 |  |
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  | 03 県庁政策立案支援費(県庁内図書室管理支援費) |
| 7,539 | 7,539 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 7,539 | 7,539 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 7,539 | 7,539 |  |
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 | 04 知事公舎管理費 |
| 9,028 | 9,028 | |
|
| 9,028 | 9,028 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 9,028 | 9,028 |  |
|
![詳細を隠す:04.1 [債務負担行為]知事公舎管理費(複数年)](/icons/collapse.gif)  | 04.1 [債務負担行為]知事公舎管理費(複数年) |
| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]知事公舎管理費(複数年)](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 05 県庁舎管理事業 |
| 182,577 | 182,530 | |
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| 185,168 | 185,121 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 185,168 | 185,121 |  |
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| -2,591 | -2,591 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -2,591 | -2,591 |  |
|
| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]県庁舎管理事業(単年)](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 06 県庁舎設備管理事業 |
| 271,133 | 260,932 | |
|
| 323,358 | 313,157 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 323,358 | 313,157 |  |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 | 0 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -52,225 | -52,225 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -52,225 | -52,225 |  |
|
![詳細を隠す:06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年)](/icons/collapse.gif) | 06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
| | |  ![[債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年)](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 | | 0 |  |
|
![詳細を隠す:06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年)](/icons/collapse.gif)  | 06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年) |
| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年)](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 07 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業 |
| 12,600 | 1,787 | |
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| 12,600 | 1,787 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 12,600 | 1,787 |  |
|
| 307 | 307 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 307 | 307 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 307 | 307 |  |
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 | 09 東日本大震災避難者生活再建支援事業 |
| 9,012 | 9,012 | |
|
| 9,012 | 9,012 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 9,012 | 9,012 |  |
|
| 2,599,858 | 2,599,858 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 2,782,281 | 2,782,281 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 2,782,281 | 2,782,281 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -182,423 | -182,423 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -182,423 | -182,423 |  |
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 | 【終了】テレビ会議室システムネットワーク分離対応改修事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 0 | 0 |  |
| 62,790,854 | 62,790,854 |  |
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 | 01 一般的調整事務経費の予備枠 |
| 207,000 | 207,000 | |
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| 207,000 | 207,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 207,000 | 207,000 |  |
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| 3,635 | 3,635 |  |
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