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平成30年度予算

総務部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:総務課総務課
3,165,1323,144,051
詳細を隠す:01 知事・副知事費01 知事・副知事費
47,83947,839
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
47,83947,839
知事・副知事費1 一般事業要求9,8409,840
知事・副知事費6 その他調整37,99937,999
詳細を隠す:02 総務部管理運営費02 総務部管理運営費
25,23925,219
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
25,23925,219
総務部管理運営費1 一般事業要求22,23922,219
総務部管理運営費3 一般事業調整3,0003,000
詳細を隠す:03 県庁政策立案支援費(県庁内図書室管理支援費)03 県庁政策立案支援費(県庁内図書室管理支援費)
7,5397,539
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
7,5397,539
県庁政策立案支援費(県庁内図書室管理支援費)1 一般事業要求7,5397,539
詳細を隠す:04 知事公舎管理費04 知事公舎管理費
9,0289,028
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
9,0289,028
知事公舎管理費1 一般事業要求9,0289,028
詳細を隠す:04.1 [債務負担行為]知事公舎管理費(複数年)04.1 [債務負担行為]知事公舎管理費(複数年)
00
詳細を隠す:4 11月補正4 11月補正
00
[債務負担行為]知事公舎管理費(複数年)1 一般事業要求0
詳細を隠す:05 県庁舎管理事業05 県庁舎管理事業
182,577182,530
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
185,168185,121
県庁舎管理事業1 一般事業要求185,168185,121
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-2,591-2,591
県庁舎管理事業1 一般事業要求-2,591-2,591
詳細を隠す:05.1 [債務負担行為]県庁舎管理事業(単年)05.1 [債務負担行為]県庁舎管理事業(単年)
00
詳細を隠す:4 11月補正4 11月補正
00
[債務負担行為]県庁舎管理事業(単年)1 一般事業要求0
詳細を隠す:06 県庁舎設備管理事業06 県庁舎設備管理事業
271,133260,932
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
323,358313,157
県庁舎設備管理事業1 一般事業要求323,358313,157
県庁舎設備管理事業6 その他調整00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-52,225-52,225
県庁舎設備管理事業1 一般事業要求-52,225-52,225
詳細を隠す:06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年)06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年)
00
詳細を隠す:4 11月補正4 11月補正
00
[債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年)1 一般事業要求0
詳細を隠す:06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年)06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年)
00
詳細を隠す:4 11月補正4 11月補正
00
[債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年)1 一般事業要求0
詳細を隠す:07 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業07 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業
12,6001,787
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
12,6001,787
LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業1 一般事業要求12,6001,787
詳細を隠す:08 環境にやさしい県庁推進事業08 環境にやさしい県庁推進事業
307307
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
307307
環境にやさしい県庁推進事業1 一般事業要求307307
詳細を隠す:09 東日本大震災避難者生活再建支援事業09 東日本大震災避難者生活再建支援事業
9,0129,012
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
9,0129,012
東日本大震災避難者生活再建支援事業1 一般事業要求9,0129,012
詳細を隠す:99 職員人件費(一般管理費)99 職員人件費(一般管理費)
2,599,8582,599,858
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
2,782,2812,782,281
職員人件費(一般管理費)6 その他調整2,782,2812,782,281
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-182,423-182,423
職員人件費(一般管理費)1 一般事業要求-182,423-182,423
詳細を隠す:【終了】テレビ会議室システムネットワーク分離対応改修事業【終了】テレビ会議室システムネットワーク分離対応改修事業
00
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
00
【終了】テレビ会議室システムネットワーク分離対応改修事業1 一般事業要求00
詳細を隠す:財政課財政課
62,790,85462,790,854
詳細を隠す:01 一般的調整事務経費の予備枠01 一般的調整事務経費の予備枠
207,000207,000
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
207,000207,000
一般的調整事務経費の予備枠1 一般事業要求207,000207,000
詳細を表示:02 財政運営費(予算用務)02 財政運営費(予算用務)
3,6353,635