課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
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| 37 直轄砂防事業費負担金(国補正) |
| 67,000 | 67,000 | |
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| 67,000 | 67,000 | |
| | | 3 一般事業調整 | 67,000 | 67,000 | |
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| 38 [繰越明許費]補助事務費(治山費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | | |
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| 38 補助事務費(治山費)(国補正) |
| 22,850 | 22,850 | |
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| 22,850 | 22,850 | |
| | | 3 一般事業調整 | 22,850 | 22,850 | |
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| 39 [繰越明許費]補助事務費(砂防費)(国補正) |
| 0 | 0 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | | |
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| 39 補助事務費(砂防費)(国補正) |
| 47,100 | 47,100 | |
|
| 47,100 | 47,100 | |
| | | 3 一般事業調整 | 47,100 | 47,100 | |
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| 0 | 0 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | 0 | |
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| 98 人件費継足(治山費) |
| 115,823 | 115,823 | |
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| 144,924 | 144,924 | |
| | | 6 その他調整 | 144,924 | 144,924 | |
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| -29,101 | -29,101 | |
| | | 1 一般事業要求 | -29,101 | -29,101 | |
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| 279,329 | 279,329 | |
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| 1 当初予算 |
| 323,853 | 323,853 | |
| | | 6 その他調整 | 323,853 | 323,853 | |
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| 5 2月補正 |
| -44,524 | -44,524 | |
| | | 1 一般事業要求 | -44,524 | -44,524 | |
| 道路企画課 |
| 24,686,958 | 18,978,064 | |
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| 0 | 0 | |
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| 3 9月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 01 [債務負担行為]防災・安全交付金(交通安全) |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | 0 | |
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| 561,218 | 561,218 | |
|
| 1 当初予算 |
| 547,000 | 547,000 | |
| | | 3 一般事業調整 | 547,000 | 547,000 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 14,218 | 14,218 | |
| | | 1 一般事業要求 | 14,218 | 14,218 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 02 [繰越明許費]防災・安全交付金(橋りょう補修) |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 02 [債務負担行為]防災・安全交付金(橋りょう補修) |
| 0 | 0 | |
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| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | 0 | |
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| 02 防災・安全交付金(橋りょう補修) |
| 3,254,293 | 3,254,293 | |
|
| 1,477,700 | 1,477,700 | |
| | | 3 一般事業調整 | 1,477,700 | 1,477,700 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 2 6月補正 |
| 1,776,593 | 1,776,593 | |
| | | 1 一般事業要求 | 1,776,593 | 1,776,593 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
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