| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 1,438,892 | 1,268,750 | |
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| 1,438,892 | 1,268,750 | |
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| 9 その他調整 |
| 0 | 0 | |
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| -386,696 | -386,696 | |
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| 02交流人口拡大本部 |
| 291,838 | 291,838 | |
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| 685,578 | 685,578 | |
| | | | 97 職員人件費(一般管理費) | 202,418 | 202,418 | |
| | | | 98 職員人件費(企画総務費) | 216,212 | 216,212 | |
| | | | 99 職員人件費(観光費) | 266,948 | 266,948 | |
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| -259,904 | -259,904 | |
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| 交流推進課 |
| -133,836 | -133,836 | |
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| -195,374 | -195,374 | |
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| 05地域づくり推進部 |
| 254,887 | 254,887 | |
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| -801,126 | -801,126 | |
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| 07子育て・人財局 |
| 874,137 | 874,137 | |
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| -28,176 | -28,176 | |
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| 09商工労働部 |
| -9,490 | -9,490 | |
|
| 0 | 0 | |
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| 12県土整備部 |
| 0 | 0 | |
| 14,576 | 5,576 | |
| 1,453,468 | 1,274,326 | |
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