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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
東京本部運営費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
東京本部運営費
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交流人口拡大本部
東京本部 総務チーム
電話番号:03-5212-9077
E-mail:
tokyo@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
28,741千円
41,531千円
70,272千円
5.6人
補正要求額
-5,000千円
0千円
-5,000千円
0.0人
計
23,741千円
41,531千円
65,272千円
5.6人
事業費
要求額:
-5,000千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-5,000千円
事業内容
1 補正要求概要
新型コロナウィルスの影響による事業執行の見直しに伴う不用額を減額補正するもの。
2 補正要求額
補正要求額合計 △5,000千円
<内訳>
・航空券代等(役務費:△3,000千円)
・ハイヤー代等(使用料及び賃借料:△2,000千円)
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
28,741
0
0
0
0
0
0
918
27,823
要求額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0