課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 総務課 |
| 3,120,653 | 3,099,547 | |
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| 43,078 | 43,078 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 45,135 | 45,135 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 7,292 | 7,292 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 37,843 | 37,843 |  |
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| -2,057 | -2,057 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -2,057 | -2,057 |  |
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| 22,976 | 22,976 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 22,976 | 22,976 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 22,976 | 22,976 |  |
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 | 03 知事公舎管理費 |
| 4,735 | 4,735 | |
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| 4,735 | 4,735 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 4,735 | 4,735 |  |
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| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]知事公舎管理費](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 04 県庁舎管理事業 |
| 189,171 | 189,171 | |
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| 190,079 | 190,079 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 190,079 | 190,079 |  |
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| -908 | -908 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -908 | -908 |  |
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| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]県庁舎管理事業](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 05 県庁舎設備管理事業 |
| 282,970 | 267,966 | |
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| 288,703 | 273,699 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 288,703 | 273,699 |  |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 | 0 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -5,733 | -5,733 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -5,733 | -5,733 |  |
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![詳細を隠す:05.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業](/icons/collapse.gif) | 05.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 |  |
| | |  ![[債務負担行為]県庁舎設備管理事業](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 | | 0 |  |
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| 41,277 | 41,277 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 41,277 | 41,277 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 41,277 | 41,277 |  |
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 | 07 東日本大震災避難者生活再建支援事業 |
| 8,016 | 8,016 | |
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| 8,016 | 8,016 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 8,016 | 8,016 |  |
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  | 08 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業 |
| 7,147 | 1,045 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 8,459 | 2,357 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 8,459 | 2,357 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -1,312 | -1,312 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -1,312 | -1,312 |  |
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![詳細を隠す:09 [繰越明許費]県庁舎浸水対策事業](/icons/collapse.gif) | 09 [繰越明許費]県庁舎浸水対策事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 |  |
| | |  ![[繰越明許費]県庁舎浸水対策事業](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 | | |  |
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| 48,004 | 48,004 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 48,004 | 48,004 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 48,004 | 48,004 |  |
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 | 99 職員人件費(一般管理費) |
| 2,473,279 | 2,473,279 | |
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| 2,628,406 | 2,628,406 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 190,264 | 190,264 |  |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 2,438,142 | 2,438,142 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -155,127 | -155,127 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -155,127 | -155,127 |  |
 | 財政課 |
| 58,873,752 | 58,873,752 | |
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| 207,000 | 207,000 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 207,000 | 207,000 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 207,000 | 207,000 |  |
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