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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
交流人口拡大本部管理運営費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
交流人口拡大本部管理運営費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
ふるさと人口政策課 総務担当
電話番号:0857-26-7652
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
6,762千円
787千円
7,549千円
0.1人
補正要求額
-6,306千円
0千円
-6,306千円
0.0人
計
456千円
787千円
1,243千円
0.1人
事業費
要求額:
-6,306千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-6,306千円
事業内容
1 補正予算の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による
出張旅費等に係る予算の減額補正を行う。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
6,762
0
0
0
0
0
0
0
6,762
要求額
-6,306
0
0
0
0
0
0
0
-6,306
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-6,306
0
0
0
0
0
0
0
-6,306
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0