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現在の位置:
予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
交流人口拡大本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
交流人口拡大本部管理運営費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
ふるさと人口政策課 総務担当
電話番号:0857-26-7652
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額
6,762千円
787千円
7,549千円
0.1人
0.0人
0.0人
令和2年度当初予算要求額
6,762千円
787千円
7,549千円
0.1人
0.0人
0.0人
R1年度6月補正後予算額
5,563千円
794千円
6,357千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
6,762千円
(前年度予算額 5,563千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:6,762千円
事業内容
1 事業の目的・概要
交流人口拡大本部の企画調整、対応等に要する経費である。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
1
交際費
交流人口拡大本部長交際費
100
100
「観光振興費」から統合
2
標準事務費
交流人口拡大本部内の事務的経費
6,662
5,463
合計
6,762
5,563
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
5,563
0
0
0
0
0
0
0
5,563
要求額
6,762
0
0
0
0
0
0
0
6,762
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
6,762
0
0
0
0
0
0
0
6,762
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0