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令和4年度予算

交流人口拡大本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:ふるさと人口政策課ふるさと人口政策課
1,397,7391,382,828
詳細を隠す:01 交流人口拡大本部管理運営費01 交流人口拡大本部管理運営費
5,6005,600
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,6005,600
交流人口拡大本部管理運営費1 一般事業要求5,6005,600
詳細を隠す:02 ふるさと人口政策課管理運営費02 ふるさと人口政策課管理運営費
6,9576,957
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,9576,957
ふるさと人口政策課管理運営費1 一般事業要求6,9576,957
詳細を隠す:03 移住定住推進基盤運営事業03 移住定住推進基盤運営事業
114,138105,776
詳細を隠す:00
-2,000-2,000
移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求-2,000-2,000
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
116,138107,776
移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求116,138107,776
詳細を隠す:04 移住定住促進情報発信事業04 移住定住促進情報発信事業
6,8904,630
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,8904,630
移住定住促進情報発信事業1 一般事業要求6,8904,630
移住定住促進情報発信事業3 一般事業調整00
詳細を隠す:05 移住定住受入体制整備事業05 移住定住受入体制整備事業
110,759107,659
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
110,759107,659
移住定住受入体制整備事業1 一般事業要求110,759107,659
移住定住受入体制整備事業3 一般事業調整00
詳細を隠す:06 「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業06 「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業
40,25040,250
詳細を隠す:00
-3,132-3,132
「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業1 一般事業要求-3,132-3,132
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
43,38243,382
「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業2 政策戦略事業要求43,38243,382
詳細を隠す:07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業
50,03350,033
詳細を隠す:00
-4,341-4,341
「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業1 一般事業要求-4,341-4,341
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
54,37454,374
「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業2 政策戦略事業要求54,37454,374
詳細を隠す:08 とっとりとの関係人口をふやす事業08 とっとりとの関係人口をふやす事業
6,8916,091
詳細を隠す:00
-5,270-5,270
とっとりとの関係人口をふやす事業1 一般事業要求-5,270-5,270
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
12,16111,361
とっとりとの関係人口をふやす事業1 一般事業要求12,16111,361
詳細を隠す:09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
240,598240,209
詳細を隠す:00
-8,175-8,175
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求-8,175-8,175
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
248,773248,384
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求248,773248,384
詳細を隠す:09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
00
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
00
[債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求0
詳細を隠す:97 職員人件費(一般管理費)97 職員人件費(一般管理費)
215,385215,385
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
215,385215,385
職員人件費(一般管理費)3 一般事業調整43,30043,300
職員人件費(一般管理費)6 その他調整172,085172,085
詳細を隠す:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
294,138294,138
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
294,138294,138
職員人件費(企画総務費)3 一般事業調整78,93678,936
職員人件費(企画総務費)6 その他調整215,202215,202
詳細を隠す:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
306,100306,100
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
306,100306,100
職員人件費(観光費)3 一般事業調整21,47821,478
職員人件費(観光費)6 その他調整284,622284,622
詳細を隠す:東京本部東京本部
160,322159,428
詳細を隠す:01 東京本部運営費01 東京本部運営費
36,92036,920
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
36,92036,920
東京本部運営費1 一般事業要求36,92036,920
詳細を表示:02 首都圏販路開拓推進事業02 首都圏販路開拓推進事業
4,0204,020