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予算編成過程の公開
令和5年度予算
輝く鳥取創造本部
鉄道等地域交通維持・活性化事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
鉄道等地域交通維持・活性化事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
輝く鳥取創造本部
交通政策課
電話番号:0857-26-7100
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
82,230千円
0千円
82,230千円
0.0人
補正要求額
-1,000千円
0千円
-1,000千円
0.0人
計
81,230千円
0千円
81,230千円
0.0人
事業費
要求額:
-1,000千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-1,000千円
事業内容
1 事業の目的・概要
事業の実績見込み減による減額補正
(単位:千円)
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
82,230
▲1,000
81,230
※因美線を活用した他県・他部局と連携した利用促進等の委託実績見込みの減
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
82,230
0
0
0
0
0
0
0
82,230
要求額
-1,000
0
0
0
0
0
0
0
-1,000
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-1,000
0
0
0
0
0
0
0
-1,000
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0