現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 輝く鳥取創造本部の鉄道等地域交通維持・活性化事業
令和5年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

鉄道等地域交通維持・活性化事業

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輝く鳥取創造本部 交通政策課  

電話番号:0857-26-7100  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 82,230千円 0千円 82,230千円 0.0人
補正要求額 -1,000千円 0千円 -1,000千円 0.0人
81,230千円 0千円 81,230千円 0.0人

事業費

要求額:-1,000千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-1,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

事業の実績見込み減による減額補正


                                               (単位:千円)
    現計予算額
    補正要求額
    補正後予算額
    82,230
    ▲1,000
    81,230

    ※因美線を活用した他県・他部局と連携した利用促進等の委託実績見込みの減


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 82,230 0 0 0 0 0 0 0 82,230
要求額 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0