課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
| 税務課 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 1 当初予算 |
| 628,942 | 628,942 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 68,543 | 68,543 | |
| | | | 6 その他調整 | 560,399 | 560,399 | |
|
| -628,942 | -628,942 | |
| | | | 6 その他調整 | -628,942 | -628,942 | |
| 0 | 0 | |
|
| 99 職員人件費(企画総務費) |
| 0 | 0 | |
|
| 126,054 | 126,054 | |
| | | | 6 その他調整 | 126,054 | 126,054 | |
|
| -126,054 | -126,054 | |
| | | | 6 その他調整 | -126,054 | -126,054 | |
| 3,205,365 | 2,784,710 | |
|
| 01 知事・副知事費 |
| 39,805 | 39,805 | |
|
| 39,805 | 39,805 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 1,240 | 1,240 | |
| | | | 6 その他調整 | 38,565 | 38,565 | |
|
| 02 総務部管理運営費 |
| 27,245 | 27,245 | |
|
| 27,245 | 27,245 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 27,245 | 27,245 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | 0 | |
|
| 03 知事公舎管理費 |
| 2,652 | 2,652 | |
|
| 2,652 | 2,652 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 2,652 | 2,652 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | 0 | |
|
| 04 県庁舎管理事業 |
| 624,622 | 203,967 | |
|
| 627,656 | 207,001 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 627,656 | 207,001 | |
|
| -3,034 | -3,034 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -3,034 | -3,034 | |
|
| 67,069 | 67,069 | |
|
| 1 当初予算 |
| 71,839 | 71,839 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 71,839 | 71,839 | |
|
| 5 2月補正 |
| -4,770 | -4,770 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -4,770 | -4,770 | |
|
| 05.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | 0 | |
|
| 500 | 500 | |
|
| 1 当初予算 |
| 500 | 500 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 500 | 500 | |
|
| 07 庁用光熱水費等管理事業 |
| 113,500 | 113,500 | |
|
| 113,500 | 113,500 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 113,500 | 113,500 | |
|
| 2,329,972 | 2,329,972 | |
|
| 1 当初予算 |
| 2,672,898 | 2,672,898 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 258,422 | 258,422 | |
| | | | 6 その他調整 | 2,414,476 | 2,414,476 | |
|
| -189,579 | -189,579 | |
| | | | 6 その他調整 | -189,579 | -189,579 | |
|
| -153,347 | -153,347 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -153,347 | -153,347 | |
| 16,220 | 16,220 | |
|
| 01 文書法令費 |
| 13,434 | 13,434 | |
|
| 13,434 | 13,434 | |
|