現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 輝く鳥取創造本部の[債務負担行為]夢みなとタワー管理委託費(指定管理者制度)
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]夢みなとタワー管理委託費(指定管理者制度)

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輝く鳥取創造本部 観光戦略課 企画担当 

電話番号:0857-26-7421  E-mail:kankou@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:463,600千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 事業の目的・概要

 鳥取県立夢みなとタワーについては、民間手法の導入により、利用者のニーズに対応した管理運営、サービス向上、経費節減を図ることができたため、5年間の指定期間が満了する令和6年度以降も引き続き指定管理者制度を継続することとして債務負担行為を行う。

2 指定管理の内容

(1)指定期間:令和6年度〜10年度の5年間(前回と同じ)

    (2)指定管理者の指定方法:公募(前回と同じ)
    (3)業務の範囲
      施設の利用受付、許可、案内等業務
      施設設備の保守管理
      レストラン運営業務
      施設の利用促進業務
      その他、知事のみに権限が属するもの以外の管理事務
    (4)利用料金:指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

3 限度額

463,600千円(92,720千円×5年)
[単年度委託料] 
                                                          (単位:円)
                                                          区分
                                                          今回債務負担行為単年度額
                                                          前回債務負担行為単年度額
                                                          現委託料単年度額(R3年度)
                                                           収入
                                                          25,284
                                                          23,405
                                                          33,681
                                                           支出
                                                          118,004
                                                          148,211
                                                          158,308
                                                           差引委託料
                                                          92,720
                                                          124,806
                                                          124,627
※今回から燃料・光熱費は毎年度別途予算措置を行うこととし、債務負担行為の積算から除いている。

4 近年の施設入場者数・入場料収入

展望・展示室(有料)
R1年度
R2年度
R3年度
入場者数
100,830人
35,260人
62,373人
入場料収入
12,782千円
5,388千円
7,107千円
※R2、3年度はコロナ禍により大幅に減少となっている。

5 施設概要

(1)施設の設置目的
    本県及び日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光の振興に資すること。
(2)開館時期:平成10年5月15日
(3)職員数:13名(正職員3名、非常勤10名)
(4)指定管理者制度の導入効果:運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


6年度から
10年度まで
要求総額
463,600
0

0

0
0
463,600
年度
6年度
92,720 0 0 0 0 92,720
7年度
92,720 0 0 0 0 92,720
8年度
92,720 0 0 0 0 92,720
9年度
92,720 0 0 0 0 92,720
10年度
92,720 0 0 0 0 92,720

財政課処理欄


査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


6年度から
10年度まで
要求総額

463,600

0

0

0

0

463,600
年度
6年度

92,720

0

0

0

0

92,720
7年度

92,720

0

0

0

0

92,720
8年度

92,720

0

0

0

0

92,720
9年度

92,720

0

0

0

0

92,720
10年度

92,720

0

0

0

0

92,720