課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | |
| 人口減少社会対策課 |
| 809,834 | |
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| 6,100 | |
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| 1 当初予算 |
| 6,100 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,100 | |
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| 02 人口減少社会対策課管理運営費 |
| 12,397 | |
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| 12,397 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 12,397 | |
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| 7,979 | |
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| 1 当初予算 |
| 7,979 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 7,979 | |
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| 04 中山間地域に関わる担い手確保育成事業 |
| 1,600 | |
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| 1,600 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 1,600 | |
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| 47,100 | |
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| 1 当初予算 |
| 47,100 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 47,100 | |
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| 08 移住定住推進基盤運営事業 |
| 148,495 | |
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| 148,495 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 146,994 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 1,501 | |
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| 09 移住定住促進情報発信事業 |
| 6,572 | |
|
| 6,572 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,572 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 0 | |
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| 10 移住定住受入体制整備事業 |
| 204,590 | |
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| 204,590 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 133,355 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 71,235 | |
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| 11 とっとりとの関係人口をふやす事業 |
| 7,526 | |
|
| 7,526 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 7,526 | |
|
| 18,000 | |
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| 2 6月補正 |
| 18,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 18,000 | |
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| 12 「とっとり若者Uターン・定住戦略本部」設置・情報発信強化事業 |
| 56,065 | |
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| 56,065 | |
| | | | 2 政策戦略事業要求 | 56,065 | |
|
| 33,200 | |
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| 3 9月補正 |
| 33,200 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 33,200 | |
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| 13 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業 |
| 72,184 | |
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| 72,184 | |
| | | | 2 政策戦略事業要求 | 72,184 | |
|
| 76,228 | |
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| 1 当初予算 |
| 76,228 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 76,228 | |
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| 14.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 |
| 0 | |
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| 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | |
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| 4,095 | |
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| 1 当初予算 |
| 4,095 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 4,095 | |
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| 98 職員人件費(企画総務費) |
| 81,947 | |
|
| 81,947 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 81,947 | |
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| 25,756 | |
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| 1 当初予算 |
| 25,756 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 25,756 | |
| 買物環境確保推進課 |
| 200,000 | |
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| 200,000 | |
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