課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
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| 37 補助事務費(河川改良費)(国補正) |
| 11,571 | 11,571 | |
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| 11,571 | 11,571 | |
| | | 3 一般事業調整 | 11,571 | 11,571 | |
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| 324,846 | 324,846 | |
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| 1 当初予算 |
| 355,120 | 355,120 | |
| | | 6 その他調整 | 355,120 | 355,120 | |
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| 5 2月補正 |
| -30,274 | -30,274 | |
| | | 1 一般事業要求 | -30,274 | -30,274 | |
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| 99 人件費継足(海岸保全費) |
| 9,316 | 9,316 | |
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| 22,130 | 22,130 | |
| | | 6 その他調整 | 22,130 | 22,130 | |
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| -12,814 | -12,814 | |
| | | 1 一般事業要求 | -12,814 | -12,814 | |
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| 8,000 | 0 | |
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| 1 当初予算 |
| 8,000 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | 8,000 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 15,862,549 | 15,848,745 | |
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| 12,000 | 9,500 | |
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| 1 当初予算 |
| 12,000 | 9,500 | |
| | | 3 一般事業調整 | 12,000 | 9,500 | |
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| 02 電算化運営費 |
| 25,600 | 25,380 | |
|
| 25,600 | 25,380 | |
| | | 3 一般事業調整 | 25,600 | 25,380 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 03 現場技術支援業務 |
| 174,046 | 170,358 | |
|
| 174,046 | 170,358 | |
| | | 3 一般事業調整 | 174,046 | 170,358 | |
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| 23,031 | 19,410 | |
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| 1 当初予算 |
| 23,031 | 19,410 | |
| | | 3 一般事業調整 | 23,031 | 19,410 | |
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| 05 建設工事品質向上事業 |
| 1,024 | 831 | |
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| 1,024 | 831 | |
| | | 3 一般事業調整 | 1,024 | 831 | |
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| 0 | 0 | |
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| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 06 単独災害復旧事業費 |
| 404,682 | 401,100 | |
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| 404,682 | 401,100 | |
| | | 3 一般事業調整 | 404,682 | 401,100 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 0 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 3 9月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 07 建設災害復旧費 |
| 14,332,131 | 14,332,131 | |
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| 3,300,000 | 3,300,000 | |
| | | 1 一般事業要求 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 1 一般事業要求 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
|
| 1 当初予算 |
| 2,409,131 | 2,409,131 | |
| | | 3 一般事業調整 | 2,409,131 | 2,409,131 | |
| | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 10,460,000 | 10,460,000 | |
| | | 1 一般事業要求 | 10,460,000 | 10,460,000 | |
|
| -1,837,000 | -1,837,000 | |
| | | 1 一般事業要求 | -1,837,000 | -1,837,000 | |
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| 0 | 0 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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