課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
| 新時代・SDGs推進課 |
| 7,609 | 7,609 | |
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| 4,527 | 4,527 | |
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| 1 当初予算 |
| 4,527 | 4,527 | |
| | | | 2 政策戦略事業要求 | 4,527 | 4,527 | |
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| 02 県政推進費 |
| 2,595 | 2,595 | |
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| 4,195 | 4,195 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,195 | 4,195 | |
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| -1,600 | -1,600 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -1,600 | -1,600 | |
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| 487 | 487 | |
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| 2 6月補正 |
| 1,000 | 1,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 1,000 | 1,000 | |
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| 5 2月補正 |
| -513 | -513 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -513 | -513 | |
| 総合統括課 |
| 447,723 | 447,723 | |
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| 7,466 | 7,466 | |
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| 1 当初予算 |
| 8,666 | 8,666 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 8,666 | 8,666 | |
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| 5 2月補正 |
| -1,200 | -1,200 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -1,200 | -1,200 | |
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| 02 知事会等負担金 |
| 43,393 | 43,393 | |
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| 46,245 | 46,245 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 46,245 | 46,245 | |
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| -2,852 | -2,852 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -2,852 | -2,852 | |
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| 4,629 | 4,629 | |
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| 1 当初予算 |
| 4,629 | 4,629 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,629 | 4,629 | |
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| 97 職員人件費(一般管理費) |
| 289,494 | 289,494 | |
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| 279,210 | 279,210 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 10,816 | 10,816 | |
| | | | 6 その他調整 | 268,394 | 268,394 | |
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| 5 2月補正 |
| 10,284 | 10,284 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 10,284 | 10,284 | |
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| 98 職員人件費(企画総務費) |
| 102,741 | 102,741 | |
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| 99,102 | 99,102 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 35,535 | 35,535 | |
| | | | 6 その他調整 | 63,567 | 63,567 | |
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| 5 2月補正 |
| 3,639 | 3,639 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 3,639 | 3,639 | |
| 広報課 |
| 289,135 | 286,624 | |
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| 47,049 | 47,049 | |
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| 1 当初予算 |
| 47,049 | 47,049 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 47,049 | 47,049 | |
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| 02 新聞テレビ等広報費 |
| 114,897 | 114,897 | |
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| 114,897 | 114,897 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 114,897 | 114,897 | |
|
| 20,494 | 20,494 | |
|
| 1 当初予算 |
| 20,494 | 20,494 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 20,494 | 20,494 | |
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| 04 インターネット広報費 |
| 10,826 | 10,826 | |
|
| 11,297 | 11,297 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 11,297 | 11,297 | |
|
| -471 | -471 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -471 | -471 | |
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| 63,437 | 62,437 | |
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| 1 当初予算 |
| 68,437 | 67,437 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 68,437 | 67,437 | |
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| 5 2月補正 |
| -5,000 | -5,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -5,000 | -5,000 | |
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