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令和2年度予算

交流人口拡大本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:ふるさと人口政策課ふるさと人口政策課
1,348,1761,286,220
詳細を表示:01 交流人口拡大本部管理運営費01 交流人口拡大本部管理運営費
456456
詳細を表示:02 ふるさと人口政策課管理運営費02 ふるさと人口政策課管理運営費
3,6363,636
詳細を表示:03 移住定住推進基盤運営事業03 移住定住推進基盤運営事業
105,07493,465
詳細を隠す:04 移住定住促進情報発信事業04 移住定住促進情報発信事業
10,8005,800
詳細を表示:1 当初予算1 当初予算
14,2009,200
詳細を表示:5 2月補正5 2月補正
-3,400-3,400
詳細を表示:05 移住定住受入体制整備事業05 移住定住受入体制整備事業
97,72760,669
詳細を表示:06 とっとりとの関係人口をふやす事業06 とっとりとの関係人口をふやす事業
15,56714,940
詳細を表示:07 とっとりワーケーション推進事業 07 とっとりワーケーション推進事業 
7,5357,535
詳細を表示:07.1 [債務負担行為]とっとりワーケーション推進事業07.1 [債務負担行為]とっとりワーケーション推進事業
00
詳細を表示:08 若者県内就職強化事業08 若者県内就職強化事業
24,50422,462
詳細を表示:09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
226,788221,168
詳細を表示:09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
00
詳細を表示:10 「STOP若者流出!プロジェクト」事業10 「STOP若者流出!プロジェクト」事業
19,06819,068
詳細を表示:11 つながる!関係人口応援事業11 つながる!関係人口応援事業
21,20021,200
詳細を表示:97 職員人件費(一般管理費)97 職員人件費(一般管理費)
291,942291,942
詳細を表示:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
265,293265,293
詳細を表示:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
258,586258,586
詳細を表示:東京本部東京本部
171,332162,077
詳細を表示:関西本部関西本部
87,46070,816
詳細を表示:名古屋代表部名古屋代表部
36,39931,727
詳細を表示:観光戦略課観光戦略課
1,590,7681,474,622
詳細を表示:国際観光誘客課国際観光誘客課
281,828185,482
詳細を表示:交流推進課交流推進課
163,828138,887
詳細を表示:まんが王国官房まんが王国官房
138,316119,823
詳細を表示:中部地域振興局中部地域振興局
24,90219,795
詳細を表示:西部地域振興局西部地域振興局
75,58763,722
詳細を表示:日野地域振興局日野地域振興局
1,6141,614
詳細を表示:東部地域振興事務所東部地域振興事務所
14,2469,802
3,934,4563,564,587