課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | |
 | ふるさと人口政策課 |
| 552,011 | |
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| 5,600 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 5,600 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 5,600 |  |
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 | 02 ふるさと人口政策課管理運営費 |
| 6,957 | |
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| 6,957 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 6,957 |  |
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  | 02.1 【移住者3,000人達成プロジェクト】若者目線の人口減少対策事業 |
| 46,165 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 46,165 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 46,165 |  |
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 | 03 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住推進基盤運営事業 |
| 8,696 | |
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| 8,696 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 8,696 |  |
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| 114,578 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 114,578 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 114,578 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 0 |  |
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| 5,359 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 5,359 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 5,359 |  |
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 | 05 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住受入体制整備事業 |
| 5,000 | |
|
| 5,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 5,000 |  |
|
| 63,620 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 63,620 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 63,620 |  |
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 | 06 (新)とっとり若者活躍推進事業 |
| 6,988 | |
|
| 6,988 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 6,988 |  |
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  | 07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業 |
| 44,317 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 44,317 | |
 |  |  |   | 2 政策戦略事業要求 | 44,317 |  |
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 | 08 とっとりとの関係人口をふやす事業 |
| 4,068 | |
|
| 4,068 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 4,068 |  |
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| 77,018 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 77,018 | |
 |  |  |   | 2 政策戦略事業要求 | 77,018 |  |
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 | 13 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業 |
| 16,707 | |
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| 16,707 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 16,707 |  |
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  | 95 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(企画総務費) |
| 0 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 0 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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 | 96 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(観光費) |
| 0 | |
|
| 0 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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| 43,943 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 43,943 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 43,943 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
|
| 0 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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| 80,905 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 80,905 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 80,905 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
|
| 0 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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| 22,090 |  |
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