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令和5年度予算

交流人口拡大本部


課名事業名時期段階要求額
詳細を隠す:ふるさと人口政策課ふるさと人口政策課
552,011
詳細を隠す:01 交流人口拡大本部管理運営費01 交流人口拡大本部管理運営費
5,600
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,600
交流人口拡大本部管理運営費1 一般事業要求5,600
詳細を隠す:02 ふるさと人口政策課管理運営費02 ふるさと人口政策課管理運営費
6,957
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,957
ふるさと人口政策課管理運営費1 一般事業要求6,957
詳細を隠す:02.1 【移住者3,000人達成プロジェクト】若者目線の人口減少対策事業02.1 【移住者3,000人達成プロジェクト】若者目線の人口減少対策事業
46,165
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
46,165
【移住者3,000人達成プロジェクト】若者目線の人口減少対策事業1 一般事業要求46,165
詳細を隠す:03 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住推進基盤運営事業03 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住推進基盤運営事業
8,696
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
8,696
【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求8,696
詳細を隠す:03 移住定住推進基盤運営事業03 移住定住推進基盤運営事業
114,578
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
114,578
移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求114,578
移住定住推進基盤運営事業3 一般事業調整0
詳細を隠す:04 移住定住促進情報発信事業04 移住定住促進情報発信事業
5,359
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,359
移住定住促進情報発信事業1 一般事業要求5,359
詳細を隠す:05 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住受入体制整備事業05 【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住受入体制整備事業
5,000
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
5,000
【移住者3,000人達成プロジェクト】移住定住受入体制整備事業1 一般事業要求5,000
詳細を隠す:05 移住定住受入体制整備事業05 移住定住受入体制整備事業
63,620
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
63,620
移住定住受入体制整備事業3 一般事業調整63,620
詳細を隠す:06 (新)とっとり若者活躍推進事業06 (新)とっとり若者活躍推進事業
6,988
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
6,988
(新)とっとり若者活躍推進事業1 一般事業要求6,988
詳細を隠す:07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業
44,317
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
44,317
「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業2 政策戦略事業要求44,317
詳細を隠す:08 とっとりとの関係人口をふやす事業08 とっとりとの関係人口をふやす事業
4,068
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
4,068
とっとりとの関係人口をふやす事業1 一般事業要求4,068
詳細を隠す:10 とっとりビジネス人材移住拡大事業10 とっとりビジネス人材移住拡大事業
77,018
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
77,018
とっとりビジネス人材移住拡大事業2 政策戦略事業要求77,018
詳細を隠す:13 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業13 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業
16,707
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
16,707
新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業1 一般事業要求16,707
詳細を隠す:95 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(企画総務費)95 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(企画総務費)
0
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
0
【輝く鳥取創造本部】職員人件費(企画総務費)6 その他調整0
詳細を隠す:96 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(観光費)96 【輝く鳥取創造本部】職員人件費(観光費)
0
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
0
【輝く鳥取創造本部】職員人件費(観光費)6 その他調整0
詳細を隠す:97 職員人件費(一般管理費)97 職員人件費(一般管理費)
43,943
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
43,943
職員人件費(一般管理費)3 一般事業調整43,943
職員人件費(一般管理費)6 その他調整0
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
0
職員人件費(一般管理費)6 その他調整0
詳細を隠す:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
80,905
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
80,905
職員人件費(企画総務費)3 一般事業調整80,905
職員人件費(企画総務費)6 その他調整0
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
0
職員人件費(企画総務費)6 その他調整0
詳細を表示:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
22,090