課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | |
 | 新時代・SDGs推進課 |
| 110,556 | |
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| 5,173 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 5,173 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 5,173 |  |
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 | 02 県政推進費 |
| 9,227 | |
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| 9,227 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 9,227 |  |
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| 8,337 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 8,337 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 8,337 |  |
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 | 04 とっとりSDGsパートナーシップ加速化事業 |
| 4,860 | |
|
| 4,860 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 4,860 |  |
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| 21,624 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 21,624 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 21,624 |  |
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 | 06 みんなでやろう!SDGs実践応援事業 |
| 11,000 | |
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| 11,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 11,000 |  |
|
| 0 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 0 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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 | 97 職員人件費(一般管理費) |
| 11,788 | |
|
| 11,788 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 11,788 |  |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
|
 | 2 6月補正 |
| 0 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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 | 98 職員人件費(企画総務費) |
| 38,547 | |
|
| 38,547 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 38,547 |  |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 0 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
|
 | 99 【政策戦略本部】職員人件費(企画総務費) |
| 0 | |
|
| 0 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 0 |  |
|
| 0 |  |
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 | 2 6月補正 |
| 0 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 0 |  |
 | 総合統括課 |
| 44,525 | |
|
| 44,525 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 44,525 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 43,710 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 815 |  |
| 277,015 |  |
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 | 01 県政だより広報費 |
| 45,073 | |
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| 45,073 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 45,073 |  |
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| 110,334 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 110,334 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 110,334 |  |
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![詳細を隠す:02.1 [債務負担行為]新聞テレビ等広報費](/icons/collapse.gif) | 02.1 [債務負担行為]新聞テレビ等広報費 |
| 0 | |
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| 0 |  |
| | |  ![[債務負担行為]新聞テレビ等広報費](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 | |  |
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| 10,654 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 10,654 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 10,654 |  |
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 | 04 インターネット広報費 |
| 11,348 | |
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| 11,348 |  |
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