| 課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 中山間・地域振興課 |
| 960,683 | 947,883 | |
|
|
![詳細を隠す:01 [繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業](/icons/collapse.gif)  | 01 [繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業 |
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  |  |  |
|
|
 | 01 安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業 |
| 50,000 | 50,000 | |
|
|
| 100,000 | 100,000 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 100,000 | 100,000 |  |
|
|
| -50,000 | -50,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -50,000 | -50,000 |  |
|
|
| 6,100 | 6,100 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 6,100 | 6,100 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 6,100 | 6,100 |  |
|
|
 | 02 地域の暮らしを支える買物環境確保事業 |
| 55,000 | 55,000 | |
|
|
| 100,000 | 100,000 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 100,000 | 100,000 |  |
|
|
| -45,000 | -45,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -45,000 | -45,000 |  |
|
|
  | 03 中山間地域の暮らしを支える仕事づくり支援事業 |
| 30,800 | 26,800 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 49,500 | 45,500 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 49,500 | 45,500 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| -18,700 | -18,700 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -18,700 | -18,700 |  |
|
|
 | 04 空き家除却等支援事業 |
| 40,872 | 40,872 | |
|
|
| 47,100 | 47,100 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 47,100 | 47,100 |  |
|
|
| -6,228 | -6,228 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -6,228 | -6,228 |  |
|
|
| 37,273 | 28,473 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 47,700 | 38,900 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 47,700 | 38,900 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| -10,427 | -10,427 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -10,427 | -10,427 |  |
|
|
 | 06 中山間・地域振興課管理運営費 |
| 5,446 | 5,446 | |
|
|
| 5,446 | 5,446 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 5,446 | 5,446 |  |
|
|
| 2,500 | 2,500 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 10,000 | 10,000 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 10,000 | 10,000 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| -7,500 | -7,500 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -7,500 | -7,500 |  |
|
|
 | 08 中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業 |
| 21,200 | 21,200 | |
|
|
| 22,600 | 22,600 |  |
| | |   | 2 政策戦略事業要求 | 22,600 | 22,600 |  |
|
|
| -1,400 | -1,400 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -1,400 | -1,400 |  |
|
|
| 402,667 | 402,667 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 402,667 | 402,667 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 78,871 | 78,871 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 323,796 | 323,796 |  |
|
|
| 308,825 | 308,825 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 308,825 | 308,825 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 21,824 | 21,824 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 287,001 | 287,001 |  |
|
| 2,212,373 | 2,150,849 |  |
|
|
 | 01 公共交通活性化推進事業 |
| 18,001 | 17,501 | |
|
|
| 21,501 | 21,001 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 20,887 | 20,387 |  |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 614 | 614 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| -3,500 | -3,500 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -3,500 | -3,500 |  |
|