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令和7年度予算

輝く鳥取創造本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:中山間・地域振興課中山間・地域振興課
960,683947,883
詳細を隠す:01 [繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業01 [繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
[繰越明許費]安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業1 一般事業要求
詳細を隠す:01 安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業01 安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業
50,00050,000
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
100,000100,000
安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業3 一般事業調整100,000100,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-50,000-50,000
安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業1 一般事業要求-50,000-50,000
詳細を隠す:01 輝く鳥取創造本部管理運営費01 輝く鳥取創造本部管理運営費
6,1006,100
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,1006,100
輝く鳥取創造本部管理運営費1 一般事業要求6,1006,100
詳細を隠す:02 地域の暮らしを支える買物環境確保事業02 地域の暮らしを支える買物環境確保事業
55,00055,000
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
100,000100,000
地域の暮らしを支える買物環境確保事業3 一般事業調整100,000100,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-45,000-45,000
地域の暮らしを支える買物環境確保事業1 一般事業要求-45,000-45,000
詳細を隠す:03 中山間地域の暮らしを支える仕事づくり支援事業03 中山間地域の暮らしを支える仕事づくり支援事業
30,80026,800
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
49,50045,500
中山間地域の暮らしを支える仕事づくり支援事業1 一般事業要求49,50045,500
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-18,700-18,700
中山間地域の暮らしを支える仕事づくり支援事業1 一般事業要求-18,700-18,700
詳細を隠す:04 空き家除却等支援事業04 空き家除却等支援事業
40,87240,872
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
47,10047,100
空き家除却等支援事業1 一般事業要求47,10047,100
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-6,228-6,228
空き家除却等支援事業1 一般事業要求-6,228-6,228
詳細を隠す:05 空き家利活用・抑制推進事業05 空き家利活用・抑制推進事業
37,27328,473
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
47,70038,900
空き家利活用・抑制推進事業1 一般事業要求47,70038,900
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-10,427-10,427
空き家利活用・抑制推進事業1 一般事業要求-10,427-10,427
詳細を隠す:06 中山間・地域振興課管理運営費06 中山間・地域振興課管理運営費
5,4465,446
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,4465,446
中山間・地域振興課管理運営費1 一般事業要求5,4465,446
詳細を隠す:07 空き家抑制「住み継ぎ」リレー事業07 空き家抑制「住み継ぎ」リレー事業
2,5002,500
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
10,00010,000
空き家抑制「住み継ぎ」リレー事業3 一般事業調整10,00010,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-7,500-7,500
空き家抑制「住み継ぎ」リレー事業1 一般事業要求-7,500-7,500
詳細を隠す:08 中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業08 中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業
21,20021,200
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
22,60022,600
中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業2 政策戦略事業要求22,60022,600
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-1,400-1,400
中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業1 一般事業要求-1,400-1,400
詳細を隠す:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
402,667402,667
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
402,667402,667
職員人件費(企画総務費)3 一般事業調整78,87178,871
職員人件費(企画総務費)6 その他調整323,796323,796
詳細を隠す:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
308,825308,825
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
308,825308,825
職員人件費(観光費)3 一般事業調整21,82421,824
職員人件費(観光費)6 その他調整287,001287,001
詳細を隠す:交通政策課交通政策課
2,212,3732,150,849
詳細を隠す:01 公共交通活性化推進事業01 公共交通活性化推進事業
18,00117,501
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
21,50121,001
公共交通活性化推進事業1 一般事業要求20,88720,387
公共交通活性化推進事業3 一般事業調整614614
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-3,500-3,500
公共交通活性化推進事業1 一般事業要求-3,500-3,500