課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 教育総務課 |
| 56,530,530 | 56,423,218 | |
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| 2,806 | 0 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 2,806 | 0 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 2,806 | 0 |  |
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 | 02 鳥取県こども未来基金費 |
| 28,520 | 28,520 | |
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| 10,000 | 10,000 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 10,000 | 10,000 |  |
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| 18,520 | 18,520 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 18,520 | 18,520 |  |
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| 12,760 | 12,700 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 12,805 | 12,745 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 12,805 | 12,745 |  |
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 | 6 2月補正 |
| -45 | -45 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -45 | -45 |  |
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 | 04 教育委員会運営費 |
| 40,598 | 40,356 | |
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| 40,598 | 40,356 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 38,453 | 38,211 |  |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 2,145 | 2,145 |  |
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 | 05 教育企画費 |
| 5,260 | 3,454 | |
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| 5,260 | 3,454 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 2,812 | 1,006 |  |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 2,448 | 2,448 |  |
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 | 06 教育行政監察業務 |
| 1,052 | 1,052 | |
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| 1,052 | 1,052 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 1,052 | 1,052 |  |
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| 10,533 | 9,777 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 10,533 | 9,777 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 9,777 | 9,021 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 756 | 756 |  |
|
| 1,694 | 1,554 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 1,694 | 1,554 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 1,694 | 1,554 |  |
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 | 09 教育審議会費 |
| 3,127 | 3,109 | |
|
| 3,127 | 3,109 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 3,127 | 3,109 |  |
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| 32,207 | 17,225 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 32,207 | 17,225 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 24,710 | 17,069 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 7,497 | 156 |  |
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  | 11 中部の教育充実推進事業(中部教育局企画事業費) |
| 430 | 0 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 430 | 0 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 430 | 0 |  |
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 | 13 教職員人事管理費 |
| 19,941 | 19,941 | |
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| 19,941 | 19,941 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 19,941 | 19,941 |  |
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| 496,362 | 496,362 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 496,362 | 496,362 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 496,362 | 496,362 |  |
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 | 15 中学校教職員人件費 |
| 369,172 | 369,172 | |
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| 369,172 | 369,172 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 369,172 | 369,172 |  |
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  | 15 中学校教職員人件費(スクールカウンセラーの配置拡充) |
| 1,186 | 1,186 |  |
|
 | 0 |
| 1,186 | 1,186 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 1,186 | 1,186 |  |
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 | 16 高等学校教職員人件費 |
| 384,692 | 379,727 | |
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| 384,692 | 379,727 |  |
| | |   | 3 一般事業調整 | 384,692 | 379,727 |  |
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| 182,859 | 170,653 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 182,859 | 170,653 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 182,859 | 170,653 |  |
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