課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 環境立県推進課 |
| 2,114,432 | 2,112,786 | |
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| 2,886 | 2,886 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 2,886 | 2,886 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 2,886 | 2,886 |  |
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 | 02 鳥取県の美しい星空が見える環境の保全と活用事業 |
| 17,083 | 16,583 | |
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| 30,249 | 29,749 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 30,249 | 29,749 |  |
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| -13,166 | -13,166 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -13,166 | -13,166 |  |
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| 0 | 0 |  |
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 | 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  |  ![[債務負担行為]環境汚染等総合対策事業](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 |  | 0 |  |
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 | 03 環境汚染等総合対策事業 |
| 81,281 | 80,135 | |
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| 86,095 | 84,949 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 86,095 | 84,949 |  |
|
| -4,814 | -4,814 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -4,814 | -4,814 |  |
|
| 9,325 | 9,325 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 9,325 | 9,325 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 9,325 | 9,325 |  |
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 | 05 生活環境部管理運営費 |
| 15,838 | 15,838 | |
|
| 15,838 | 15,838 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 15,838 | 15,838 |  |
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| 41,355 | 41,355 |  |
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 | 1 当初予算 |
| 35,380 | 35,380 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 7,368 | 7,368 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 28,012 | 28,012 |  |
|
| 7,003 | 7,003 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 7,003 | 7,003 |  |
|
| -1,028 | -1,028 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -1,028 | -1,028 |  |
|
| 40,701 | 40,701 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 40,980 | 40,980 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 5,965 | 5,965 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 35,015 | 35,015 |  |
|
| -279 | -279 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -279 | -279 |  |
|
| 200,408 | 200,408 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 207,411 | 207,411 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 20,465 | 20,465 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 186,946 | 186,946 |  |
|
| -7,003 | -7,003 |  |
| | |   | 6 その他調整 | -7,003 | -7,003 |  |
|
| 830,569 | 830,569 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 830,569 | 830,569 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 80,996 | 80,996 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 749,573 | 749,573 |  |
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| 366,191 | 366,191 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 366,191 | 366,191 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 21,949 | 21,949 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 344,242 | 344,242 |  |
|
| 20,846 | 20,846 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 21,009 | 21,009 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 21,009 | 21,009 |  |
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 | 5 2月補正 |
| -163 | -163 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -163 | -163 |  |
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 | 96 職員人件費(土木総務費) |
| 31,159 | 31,159 | |
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| 35,015 | 35,015 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 35,015 | 35,015 |  |
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| -3,856 | -3,856 |  |
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