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令和6年度予算

輝く鳥取創造本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:人口減少社会対策課人口減少社会対策課
1,455,7171,339,438
詳細を隠す:01 輝く鳥取創造本部管理運営費01 輝く鳥取創造本部管理運営費
6,1006,100
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,1006,100
輝く鳥取創造本部管理運営費1 一般事業要求6,1006,100
詳細を隠す:02 人口減少社会対策課管理運営費02 人口減少社会対策課管理運営費
12,39712,397
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
12,39712,397
人口減少社会対策課管理運営費1 一般事業要求12,39712,397
詳細を隠す:03 移住定住推進基盤運営事業03 移住定住推進基盤運営事業
148,495138,116
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
148,495138,116
移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求146,994136,615
移住定住推進基盤運営事業3 一般事業調整1,5011,501
詳細を隠す:04 移住定住促進情報発信事業04 移住定住促進情報発信事業
6,5724,572
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
6,5724,572
移住定住促進情報発信事業1 一般事業要求6,5724,572
移住定住促進情報発信事業3 一般事業調整00
詳細を隠す:05 移住定住受入体制整備事業05 移住定住受入体制整備事業
204,590125,855
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
204,590125,855
移住定住受入体制整備事業1 一般事業要求133,35554,620
移住定住受入体制整備事業3 一般事業調整71,23571,235
詳細を隠す:06 「とっとり若者Uターン・定住戦略本部」設置・情報発信強化事業06 「とっとり若者Uターン・定住戦略本部」設置・情報発信強化事業
56,06556,065
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
56,06556,065
「とっとり若者Uターン・定住戦略本部」設置・情報発信強化事業2 政策戦略事業要求56,06556,065
詳細を隠す:07 若者等就職・移住来県支援事業07 若者等就職・移住来県支援事業
4,0954,095
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
4,0954,095
若者等就職・移住来県支援事業3 一般事業調整4,0954,095
詳細を隠す:08 とっとりとの関係人口をふやす事業08 とっとりとの関係人口をふやす事業
7,5266,526
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
7,5266,526
とっとりとの関係人口をふやす事業1 一般事業要求7,5266,526
詳細を隠す:09 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業09 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業
72,18449,438
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
72,18449,438
新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業2 政策戦略事業要求72,18449,438
詳細を隠す:10 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業10 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
76,22874,809
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
76,22874,809
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求76,22874,809
詳細を隠す:10.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業10.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
00
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
00
[債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求0
詳細を隠す:11 とっとり若者Uターン・定住戦略推進事業11 とっとり若者Uターン・定住戦略推進事業
18,00018,000
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
18,00018,000
とっとり若者Uターン・定住戦略推進事業1 一般事業要求18,00018,000
詳細を隠す:12 人口減少社会対策加速化事業12 人口減少社会対策加速化事業
33,20033,200
詳細を隠す:3 9月補正3 9月補正
33,20033,200
人口減少社会対策加速化事業1 一般事業要求33,20033,200
詳細を隠す:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
519,256519,256
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
519,256519,256
職員人件費(企画総務費)3 一般事業調整81,94781,947
職員人件費(企画総務費)6 その他調整437,309437,309
詳細を隠す:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
291,009291,009
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
291,009291,009
職員人件費(観光費)3 一般事業調整25,75625,756
職員人件費(観光費)6 その他調整265,253265,253
詳細を隠す:協働参画課協働参画課
165,119163,930
詳細を隠す:02 ミラ・クル・とっとり運動推進事業02 ミラ・クル・とっとり運動推進事業
79,11179,111
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
79,11179,111
ミラ・クル・とっとり運動推進事業2 政策戦略事業要求79,11179,111
詳細を隠す:03 とっとり県民の日総合推進事業03 とっとり県民の日総合推進事業
1,2041,040
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
1,2041,040
とっとり県民の日総合推進事業1 一般事業要求1,2041,040
詳細を隠す:04 若者と共に!とっとりの未来共創事業04 若者と共に!とっとりの未来共創事業
26,22226,222
詳細を表示:1 当初予算1 当初予算
26,22226,222