課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
| 河川課 |
| 6,544,493 | 6,544,493 | |
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| 310,569 | 310,569 | |
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| 1 当初予算 |
| 310,569 | 310,569 | |
| | | 3 一般事業調整 | 310,569 | 310,569 | |
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| 02 直轄海岸事業費負担金 |
| 45,066 | 45,066 | |
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| 32,203 | 32,203 | |
| | | 3 一般事業調整 | 32,203 | 32,203 | |
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| 12,863 | 12,863 | |
| | | 1 一般事業要求 | 12,863 | 12,863 | |
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| 0 | 0 | |
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| 3 9月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 03 防災・安全交付金(河川改修) |
| 825,800 | 825,800 | |
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| 660,400 | 660,400 | |
| | | 3 一般事業調整 | 660,400 | 660,400 | |
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| 165,400 | 165,400 | |
| | | 1 一般事業要求 | 165,400 | 165,400 | |
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| 03.1 [債務負担行為]防災・安全交付金(河川改修) |
| 0 | 0 | |
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| 1 当初予算 |
| 0 | 0 | |
| | | 3 一般事業調整 | | 0 | |
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| 04 [繰越明許費]河川安全・安心対策推進事業(予防保全) |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
|
| 04 [繰越明許費]河川安全・安心対策推進事業(予防保全) |
| 0 | 0 | |
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| 3 9月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 04 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) |
| 637,196 | 637,196 | |
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| 637,196 | 637,196 | |
| | | 3 一般事業調整 | 637,196 | 637,196 | |
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| 345,438 | 345,438 | |
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| 1 当初予算 |
| 345,438 | 345,438 | |
| | | 3 一般事業調整 | 345,438 | 345,438 | |
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| 06 河川台帳システム運営費 |
| 2,234 | 2,234 | |
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| 2,234 | 2,234 | |
| | | 3 一般事業調整 | 2,234 | 2,234 | |
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| 0 | 0 | |
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| 4 11月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 07 防災情報システム管理運営費 |
| 167,275 | 167,275 | |
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| 167,275 | 167,275 | |
| | | 3 一般事業調整 | 167,275 | 167,275 | |
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| 239,032 | 239,032 | |
|
| 1 当初予算 |
| 239,032 | 239,032 | |
| | | 3 一般事業調整 | 239,032 | 239,032 | |
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| 09 海岸維持管理費 |
| 152,946 | 152,946 | |
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| 152,946 | 152,946 | |
| | | 3 一般事業調整 | 152,946 | 152,946 | |
|
| 43,249 | 43,249 | |
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| 1 当初予算 |
| 43,249 | 43,249 | |
| | | 3 一般事業調整 | 43,249 | 43,249 | |
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| 11 [繰越明許費]サンドリサイクル推進事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 212,417 | 212,417 | |
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| 1 当初予算 |
| 212,417 | 212,417 | |
| | | 3 一般事業調整 | 212,417 | 212,417 | |
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| 12 [繰越明許費]堤防強化事業 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
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