課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 環境立県推進課 |
| 2,213,074 | 2,199,182 | |
|
| 2,900 | 2,900 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 2,900 | 2,900 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 2,900 | 2,900 |  |
|
 | 02 鳥取県の美しい星空保全活用事業 |
| 30,805 | 22,876 | |
|
| 32,016 | 24,087 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 30,193 | 22,264 |  |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 1,823 | 1,823 |  |
|
 | 5 2月補正 |
| -1,211 | -1,211 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | -1,211 | -1,211 |  |
|
 | 03 環境汚染等総合対策事業 |
| 71,818 | 65,855 | |
|
| 75,518 | 69,555 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 75,518 | 69,555 |  |
|
| -3,700 | -3,700 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -3,700 | -3,700 |  |
|
| 9,325 | 9,325 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 9,325 | 9,325 | |
 |  |  |   | 1 一般事業要求 | 9,325 | 9,325 |  |
|
 | 05 生活環境部管理運営費 |
| 16,309 | 16,309 | |
|
| 16,309 | 16,309 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 16,309 | 16,309 |  |
|
| 67,054 | 67,054 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 67,594 | 67,594 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 10,242 | 10,242 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 57,352 | 57,352 |  |
|
| -540 | -540 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -540 | -540 |  |
|
| 40,823 | 40,823 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 42,814 | 42,814 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 6,969 | 6,969 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 35,845 | 35,845 |  |
|
| -1,991 | -1,991 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -1,991 | -1,991 |  |
|
| 199,417 | 199,417 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 202,197 | 202,197 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 22,565 | 22,565 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 179,632 | 179,632 |  |
|
| -2,780 | -2,780 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -2,780 | -2,780 |  |
|
| 862,577 | 862,577 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 862,577 | 862,577 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 96,458 | 96,458 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 766,119 | 766,119 |  |
|
| 368,762 | 368,762 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 368,762 | 368,762 | |
 |  |  |   | 3 一般事業調整 | 16,170 | 16,170 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 352,592 | 352,592 |  |
|
| 21,507 | 21,507 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 21,507 | 21,507 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 21,507 | 21,507 |  |
|
 | 96 職員人件費(土木総務費) |
| 32,480 | 32,480 | |
|
| 35,845 | 35,845 |  |
| | |   | 6 その他調整 | 35,845 | 35,845 |  |
|
| -3,365 | -3,365 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | -3,365 | -3,365 |  |
|
| 64,521 | 64,521 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 64,521 | 64,521 | |
 |  |  |   | 6 その他調整 | 64,521 | 64,521 |  |
|
 | 98 職員人件費(公園費) |
| 7,169 | 7,169 | |
|
| 7,169 | 7,169 |  |
|