 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 316,694 | |
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| 185,094 |  |
| | 8 | 若者から選ばれるとっとり創造事業 | 72,770 | 72,770 |  |
 |  | 9 | とっとり若者Uターン・定住拡大事業(鳥取県未来人材奨学金支援事業) | 76,835 | 76,835 |  |
| | 9.1 | [債務負担行為]とっとり若者Uターン・定住拡大事業(鳥取県未来人材育成奨学金支援事業) | | 0 |  |
 |  | 10 | 新たな関係人口創出事業 | 35,489 | 35,489 |  |
|
 | 中山間・地域振興課 |
| 22,600 | |
 |  | 8 | 中山間地域創造プランを実現!地域課題解決推進事業 | 22,600 | 22,600 |  |
|
 | 観光戦略課 |
| 109,000 | |
 |  | 23 | とっとリアル・パビリオン誘客促進事業 | 109,000 | 109,000 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 2,526,595 | |
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| 119,227 |  |
| | 5 | 移住定住受入体制整備事業 | 11,000 | 11,000 |  |
 |  | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 86,403 | 86,403 |  |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 21,824 | 21,824 |  |
|
| 27,770 |  |
| | 4 | とっとり若者活躍☆応援事業 | 27,770 | 27,770 |  |
|
| 210,000 |  |
| | 1 | 安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業 | 100,000 | 100,000 |  |
 |  | 2 | 地域の暮らしを支える買物環境確保事業 | 100,000 | 100,000 |  |
| | 7 | 空き家抑制「住み継ぎ」リレー事業 | 10,000 | 10,000 |  |
|
| 1,053,716 |  |
| | 1 | 公共交通活性化推進事業 | 614 | 614 |  |
 |  | 2 | 地域バス交通等体系整備支援事業(R7年度分) | 346,182 | 346,182 |  |
| | 2.1 | [債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業(R7年度分) | | 0 |  |
 |  | 8 | コミュニティ・ドライブ・シェア(鳥取型ライド・シェア)推進事業 | 462,720 | 462,720 |  |
| | 8.1 | [債務負担行為]コミュニティ・ドライブ・シェア(鳥取型ライド・シェア)推進事業 | | 0 |  |
 |  | 13 | 路線バス交通系IC導入推進事業 | 210,200 | 210,200 |  |
| | 14 | 交通事業者物価高騰対策支援事業 | 34,000 | 34,000 |  |
|
| 79,255 |  |
| | 1 | [債務負担行為]夢みなとタワー管理委託費 | | 0 |  |
 |  | 1 | 夢みなとタワー管理委託費 | 49,796 | 49,796 |  |
| | 12 | 誘客促進のための観光資源磨き上げ事業 | 39,132 | 26,132 |  |
 |  | 13 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業 | 2,000 | 2,000 |  |
| | 22 | 鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト | 1,327 | 1,327 |  |
|
| 713,850 |  |
| | 1 | インバウンド観光拡大推進事業 | 598,850 | 598,850 |  |
 |  | 2 | 一般社団法人山陰インバウンド機構運営事業 | 100,000 | 100,000 |  |
| | 5 | アドベンチャーツーリズム推進による稼ぐ観光実践事業 | 15,000 | 15,000 |  |
|
| 113,573 |  |
| | 1 | 国際交流推進事業 | 110,994 | 110,994 |  |
 |  | 9 | インド大使館とっとりデー開催事業 | 2,579 | 2,579 |  |
|
 | まんが王国官房 |
| 206,904 | |
 |  | 1 | まんが・アニメツーリズム推進事業 | 0 | 0 |  |
| | 6 | 青山剛昌ふるさと館再整備支援事業 | 206,904 | 206,904 |  |
|
| 2,300 |  |
| | 2 | とっとりスタイルエコツーリズム(アウトドアツーリズム)普及推進事業 | 2,300 | 2,300 |  |
| 743,259 |  |
|
 | 人口減少社会対策課 |
| 743,259 | |
 |  | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 456,258 | 456,258 |  |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 287,001 | 287,001 |  |
| 3,586,548 |  |
|