| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 特別会計 |
| 72,292,051 | 71,810,328 | 71,609,784 | 0 | 66,586 | |
|
| 3,790,290 | 3,944,922 | 3,939,986 | 0 | 0 | |
| | 1 | 印刷発送費 | 95,680 | 88,659 | 88,965 | 0 | 0 | |
| | 2 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 163,319 | 175,128 | 170,301 | 0 | 0 | |
| | 3 | 自動車管理事業 | 241,217 | 239,051 | 238,636 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 集中管理経費支払事業 | 2,565,581 | 2,673,422 | 2,673,422 | 0 | 0 | |
| | 5 | 購買費 | 479,598 | 534,975 | 534,975 | 0 | 0 | |
| | 6 | 庁用光熱水費等管理事業 | 244,895 | 233,687 | 233,687 | 0 | 0 | |
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| 3,187,714 | 3,190,926 | 3,190,926 | 0 | 0 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 3,186,414 | 3,188,926 | 3,188,926 | 0 | 0 | |
| | 2 | 償還金 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
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| 公債管理特別会計 |
| 61,324,638 | 60,213,577 | 60,213,577 | 0 | 0 | |
| | 1 | 元金 | 50,385,447 | 49,470,727 | 49,470,727 | 0 | 0 | |
| | 2 | 利子 | 10,894,437 | 10,718,823 | 10,718,823 | 0 | 0 | |
| | 3 | 公債諸費 | 44,754 | 24,027 | 24,027 | 0 | 0 | |
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| 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 153,146 | 138,125 | 138,125 | 0 | 0 | |
| | 1 | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 153,146 | 138,125 | 138,125 | 0 | 0 | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,140,115 | 1,178,064 | 1,080,888 | 0 | 0 | |
| | 1 | [債務負担行為]天神川流域下水道管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 流域下水道事業費 | 177,460 | 226,345 | 193,345 | 0 | 0 | |
| | 3 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | |
| | 4 | 管理運営費 | 39,957 | 41,431 | 25,527 | 0 | 0 | |
| | 5 | 運転委託費 | 135,765 | 136,185 | 136,185 | 0 | 0 | |
| | 6 | 維持管理委託費 | 456,308 | 451,978 | 403,706 | 0 | 0 | |
| | 7 | 元金 | 232,859 | 255,753 | 255,753 | 0 | 0 | |
| | 8 | 利子 | 92,666 | 61,272 | 61,272 | 0 | 0 | |
|
| 860,752 | 1,228,514 | 1,228,563 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 860,752 | 1,228,514 | 1,228,563 | 0 | 0 | |
|
| 57,748 | 119,071 | 119,071 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 1,264 | 1,272 | 1,272 | 0 | 0 | |
| | 2 | 農業改良資金貸付事業(貸付事業費) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |
| | 3 | 就農支援資金貸付事業 | 31,484 | 92,799 | 92,799 | 0 | 0 | |
|
| 102,129 | 102,101 | 102,101 | 0 | 0 | |
| | 1 | 貸付事業費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 業務費 | 2,129 | 2,101 | 2,101 | 0 | 0 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 206,565 | 275,057 | 236,632 | 0 | 36,580 | |
| | 1 | 職員費 | 34,135 | 36,580 | 0 | 0 | 36,580 | |
| | 2 | 保育事業費 | 31,068 | 85,686 | 85,686 | 0 | 0 | |
| | 3 | 立木処分費 | 7,306 | 25,687 | 25,687 | 0 | 0 | |
| | 4 | 管理事業費 | 21,796 | 20,799 | 18,954 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 65,963 | 61,217 | 61,217 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 46,297 | 45,088 | 45,088 | 0 | 0 | |
|
| 301,190 | 318,691 | 259,215 | 0 | 30,006 | |
| | 1 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場指定管理者導入事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 安全と安心の市場とみなとづくり事業 | 5,006 | 5,538 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | 3 | 魚市場事業費 | 162,671 | 189,833 | 160,901 | 0 | 0 | |
| | 4 | 元金 | 71,528 | 74,300 | 74,300 | 0 | 0 | |
| | 5 | 利子 | 22,139 | 19,014 | 19,014 | 0 | 0 | |
| | 6 | 職員費 | 39,346 | 30,006 | 0 | 0 | 30,006 | |
| | | 【廃止】境港水産業構造改革支援事業 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 81,182 | 81,117 | 81,117 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 1,182 | 1,117 | 1,117 | 0 | 0 | |
| | 2 | 貸付金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 227,036 | 163,096 | 162,516 | 0 | 0 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 60,391 | 30,563 | 29,983 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元金 | 150,897 | 121,550 | 121,550 | 0 | 0 | |
| | 3 | 利子 | 15,710 | 10,945 | 10,945 | 0 | 0 | |
| | 4 | 港湾許認可事業 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
|
| 50,481 | 47,856 | 47,856 | 0 | 0 | |
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